您好,你是指哪里了?
調(diào)整以前年度錯(cuò)賬的時(shí)候,往來(lái)類(lèi)可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?調(diào)整增值稅可以用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?有哪些科目的調(diào)以前年度的賬是不能用“以前年度損益調(diào)整”的?
參考答案為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
固定資產(chǎn)盤(pán)盈為什么通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?以前年度損益調(diào)整科目不是專(zhuān)門(mén)調(diào)損益的?這里固定資產(chǎn)盤(pán)盈不影響損益???
老師,因?yàn)閷徲?jì)調(diào)整科目進(jìn)以前年度損益調(diào)整。損益類(lèi)科目做賬不能在貸方,那以前年度損益調(diào)整科目可以在貸方嗎
老師會(huì)計(jì)政策變更為什么不適用以前年度損益調(diào)整科目
個(gè)體戶銷(xiāo)售名下的車(chē)怎么交個(gè)稅,是按1%還是五級(jí)超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會(huì)計(jì),給業(yè)主鼓勵(lì)交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類(lèi)服裝銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類(lèi)T恤、休閑褲、上衣,這些開(kāi)回來(lái),可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長(zhǎng)期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過(guò)10萬(wàn)是減免的。這個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)是指施工地的開(kāi)票金額不超過(guò)10萬(wàn),還是得看公司的總開(kāi)票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會(huì)有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來(lái)做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個(gè)合同的我都掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會(huì)計(jì)是根據(jù)稅率來(lái)區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。
老師個(gè)體戶23年開(kāi)始建賬,22年附加稅在23年交,沖本年利潤(rùn)可以嗎
老師出口企業(yè),如果沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)材料票是不是專(zhuān)票還是普票是沒(méi)關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時(shí),根據(jù)什么來(lái)決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢(xún)下:不同酒類(lèi)的增值稅和消費(fèi)稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
就是我之前問(wèn)的退所得稅,您這邊用的貸方是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)
如果是企業(yè)準(zhǔn)則就是用以前年度
謝謝老師,那我所得稅費(fèi)用沖回來(lái)本年利潤(rùn)就減少了
不沖本年利潤(rùn),直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配了
老師,是最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候本年利潤(rùn)減少
不是的,是利潤(rùn)分配減少了,并沒(méi)有影響本年利潤(rùn)
老師利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)在貸方表示增加呀,為什么會(huì)減少那
我是指影響的是以前利潤(rùn),不是影響本年利潤(rùn)
明白了老師,謝謝
不客氣,很高興幫你