你好,就是你增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,你查一下什么原因吧。
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí),有個(gè)這個(gè)提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47,原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開的專票14752.47,上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整?。?/p>
老師,我們季報(bào)的所得稅收入和增值稅收入不一樣沒關(guān)系吧,我們?cè)u(píng)估報(bào)告給我們改了數(shù)據(jù),現(xiàn)在要去稅務(wù)局改一下財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅收入和利潤(rùn),增值稅的本年收入不變
老師,請(qǐng)問一下,收到稅務(wù)局提醒: 你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2021年度存在企業(yè)列支的成本費(fèi)用大于根據(jù)發(fā)票、工資,折舊等項(xiàng)目推算的可扣除成本費(fèi)用總額。怎么辦,會(huì)不會(huì)是因?yàn)樽隽艘粋€(gè)無票收入,相對(duì)應(yīng)的無票收入也有成本引起的?
老師 請(qǐng)問一下收到稅務(wù)局這樣的信息,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是對(duì)比好久的數(shù)據(jù)呀。你(單位)填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn):2022一季度存在增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異。
老師好,我房地產(chǎn)公司在2022年11月辦理竣工驗(yàn)收,今年1-2月份交房開具了全部的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,根據(jù)2009/31號(hào)文,在完工年度企業(yè)所得稅要申報(bào)毛利差,現(xiàn)在我填報(bào)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候,可以把累計(jì)的銷售收入與對(duì)應(yīng)的成本填在 一般企業(yè)收入明細(xì)表與 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎?因?yàn)?022年的增值稅申報(bào)表的收入額全部報(bào) 0 ,這樣填入會(huì)使得 所得稅報(bào)表與增值稅報(bào)表的收入不一致,萬一稅局跳出預(yù)警,這個(gè)書面解釋可以嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師 查多久的數(shù)據(jù)呀
22年3月的增值稅 和22年第一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅比對(duì)嗎?
還是22年1-3月的數(shù)據(jù)對(duì)比,第一次遇到這樣的情況不太清楚麻煩老師了
你好,只需要查今年第一季度的就可以的
老師 增值稅的銷售額和營(yíng)業(yè)收入要一致才可以嗎?
好,嚴(yán)格來說是這么做的。
但是也有不一致的情況,比如我這個(gè)月收到了一年的服務(wù)收入,我按月給他提供服務(wù)一次,給他開了發(fā)票,這種情況下的話,你按月做收入,但是申報(bào)增值稅需要一次申報(bào)銷售額。
這種情況下,就會(huì)造成增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。