你好,最好是一致,因?yàn)橛行┮髧?yán)格的稅務(wù)局,他都會(huì)問起來的。
老師,我們這個(gè)季度油免稅的也有不免稅的,增值稅,免稅的是我們自產(chǎn)自銷的玉米,所得稅也免的,那我的利潤表收入是寫總的收入吧,成本免稅的那部分做的少,這樣就有利潤了,利潤是看所得稅申報(bào)表了還是和利潤表也有關(guān)系了
老師,我收到稅務(wù)平臺(tái)的提醒,是小規(guī)模公司。2019年的增值稅申報(bào)收入和年報(bào)收入不相等。我去查看了申報(bào)過的報(bào)表,發(fā)現(xiàn)19年最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)利潤表和增值稅報(bào)表有八千多塊的差異,導(dǎo)致年報(bào)總收入少于增值稅總收入?,F(xiàn)在我要怎么做呢??稅務(wù)和賬務(wù)都怎么改?您指點(diǎn)一下!
老師,我們季報(bào)的所得稅收入和增值稅收入不一樣沒關(guān)系吧,我們?cè)u(píng)估報(bào)告給我們改了數(shù)據(jù),現(xiàn)在要去稅務(wù)局改一下財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅收入和利潤,增值稅的本年收入不變
老師,我們3月份有未開票收入,現(xiàn)在稅局要求我們把3月份增值稅報(bào)表更改了。我怕剛把3月份增值稅報(bào)表更改了,更改所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要先把財(cái)務(wù)報(bào)表更改了嗎?
你好老師,四季度報(bào)稅發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)所得稅的收入和增值稅報(bào)表差1分錢,然后修改了前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,那前三季度的季報(bào)所得稅也要修改收入嗎,今年虧損不用交所得稅
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對(duì)嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請(qǐng)教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
嗯嗯,財(cái)務(wù)報(bào)表要和所得稅一樣,增值稅可以不一樣嗎
增值稅的可以不一樣。
嗯嗯,那我就該所得稅和財(cái)報(bào)。謝謝老師
不用客氣,工作愉快