你好,學(xué)員,稍等一下的
宏達(dá)公司2021年共實(shí)現(xiàn)利潤總額650萬元,營業(yè)收入3000萬元,國債利息收入300萬元,發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)2650萬元,其中計(jì)稅工資總額400萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元,銷售費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬元,職工福利費(fèi)60萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)34萬元,工會經(jīng)費(fèi)9萬元,通過希望工程向某學(xué)校捐款100萬元,稅收滯納金20萬元。其他成本費(fèi)用均符合稅法規(guī)定。企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該公司2021年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
宏達(dá)公司2021年共實(shí)現(xiàn)利潤總額650萬元,營業(yè)收入3000萬元,國債利息收入300萬元,發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)2650萬元,其中計(jì)稅工資總額400萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元,銷售費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬元,職工福利費(fèi)60萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)34萬元,工會經(jīng)費(fèi)9萬元,通過希望工程向某學(xué)校捐款100萬元,稅收滯納金20萬元。其他成本費(fèi)用均符合稅法規(guī)定。企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該公司2021年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
宏達(dá)公司2021年共實(shí)現(xiàn)利潤總額650萬元,營業(yè)收入3000萬元,國債利息收入300萬元,發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)2650萬元,其中計(jì)稅工資總額400萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)90萬元,銷售費(fèi)用中廣告費(fèi)650萬元,職工福利費(fèi)60萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)34萬元,工會經(jīng)費(fèi)9萬元,通過希望工程向某學(xué)校捐款100萬元,稅收滯納金20萬元。其他成本費(fèi)用均符合稅法規(guī)定。企業(yè)所得稅稅率為25%。計(jì)算該公司2021年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
W公司2021年產(chǎn)品銷售收入是3000萬元,產(chǎn)品銷售成本1200萬元。取得國債利息收入80萬轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得收入100萬元銷售費(fèi)用700萬元(其中廣告費(fèi)400萬元)管理費(fèi)用400萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,銷售稅金150萬元(其中增值稅130萬元)計(jì)入成本成本費(fèi)用員工工資總額100萬,其中包含殘疾人員工資5萬元,員工福利費(fèi)15萬元工會經(jīng)費(fèi)3萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元2021年自行向某養(yǎng)老院捐贈5萬元通過紅十字會向希望小學(xué)捐贈10萬元贊助一項(xiàng)公益活動,發(fā)生贊助費(fèi)用5元;2021年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用10萬元W公司企業(yè)所得稅稅率25%計(jì)算2021年應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅
W公司2021年產(chǎn)品銷售收入是3000萬元,產(chǎn)品銷售成本1200萬元。取得國債利息收入80萬元,轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得收入100萬元銷售費(fèi)用700萬元(其中廣告費(fèi)400萬元)管理費(fèi)用400萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬元)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,銷售稅金150萬元(其中增值稅130萬元)計(jì)入成本成本費(fèi)用員工工資總額100萬,其中包含殘疾人員工資5萬元,員工福利費(fèi)15萬元工會經(jīng)費(fèi)3萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)7萬元2021年自行向某養(yǎng)老院捐增5萬元,通過紅十字會向希望小學(xué)捐贈10萬元贊助一項(xiàng)公益活動,發(fā)生贊助費(fèi)用5萬元:2021年發(fā)生研發(fā)費(fèi)用10萬元W公司企業(yè)所得稅稅率25%計(jì)算2021年應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅
老師,問一下我們公司要新成立一個藥房連鎖性質(zhì)的,藥房總部是總公司,之后會有幾家分公司,我們是選擇獨(dú)立核算好還是非獨(dú)立核算好
老師,我三季度申報(bào)增值稅,開的有專票,有普票沒有超30萬,專票需要交600多,我直接按確認(rèn)式申報(bào)了,直接交費(fèi)了,行嗎,稅款是對的,就是沒有填表
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報(bào)嗎?
各行業(yè)稅負(fù)在多少?稅負(fù)怎么計(jì)算的?
利潤表中期間費(fèi)用列式,是借貸的余額嗎?
老師,企業(yè)所得稅中的計(jì)提的成本費(fèi)用職工工薪酬和實(shí)際發(fā)放的職工薪酬我舉個例子,一員工工資4000單位承擔(dān)社保醫(yī)療1000個人承擔(dān)社保醫(yī)療450,個稅收入按4000報(bào)的。實(shí)際到手減出個人承擔(dān)部分付3550,那這個計(jì)提的成本費(fèi)用和實(shí)際發(fā)放的怎么填填多少
今年5月按照要求補(bǔ)開出了24年的出租廠房發(fā)票(已在24年匯算清繳做了營收調(diào)增),請問今年申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時候可以不申報(bào)嗎?
好的老師 感謝老師
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