同學(xué),你好 期末余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入就可以了

老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
請問,更換財務(wù)軟件,從上一個系統(tǒng)中導(dǎo)出的單月余額借貸余額不平,但是整年數(shù)又平的,那要入何在新系統(tǒng)錄入期初數(shù)
老師請問要把之前的數(shù)據(jù)導(dǎo)入新軟件,是不是把原來的余額表上個月的余額表里面的期末余額數(shù)據(jù)導(dǎo)入就可以了,還要不要把借貸方一起錄入
老師,我問一下,我新接了一個公司的賬,我要把數(shù)據(jù)錄入到做賬軟件上,是不是只需要錄入科目余額表中的期末數(shù),就可以?
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
老師,我們之前用的是速達4000軟件,現(xiàn)在我換成檸檬云軟件,我手動錄入上個月的期末余額到檸檬云的期初余額但是試算就是不平衡這是什么呀
同學(xué),你好 你把資產(chǎn)負債表拍給我看下
老師我現(xiàn)在發(fā)給你
同學(xué),你好 你資產(chǎn)負債表是平的,你是哪里不平?
這個是速達軟件的,我導(dǎo)入倒檸檬云軟件期初就是不平衡。我也不知道什么原因
同學(xué),你好 你是按照資產(chǎn)負債表錄入期初的嗎?
不是,我是按余額表錄入的
同學(xué),你好 你按照資產(chǎn)負債表錄入
老師如果按資產(chǎn)負債表錄入那應(yīng)收賬款明細下面的公司怎么錄入,錄入的數(shù)據(jù)也和資產(chǎn)負債表不一樣
同學(xué),你好 應(yīng)收賬款明細匯總起來應(yīng)該和資產(chǎn)負債表一致,你看是否一致