同學(xué)你好 按照科目余額表來(lái)錄入

老師,我公司現(xiàn)在需要換財(cái)務(wù)系統(tǒng),需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上,可我有一個(gè)問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額=應(yīng)收賬款的貸方余額+預(yù)收賬款的貸方余額, 比如 預(yù)收賬款-A客戶(hù) 借方余額5000 預(yù)收賬款 -B客戶(hù) 貸方余額60000 應(yīng)收賬款- 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款-乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)科目下客戶(hù)錄入數(shù)據(jù),結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會(huì)這樣呢,我都是按照對(duì)應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
請(qǐng)問(wèn),更換財(cái)務(wù)軟件,從上一個(gè)系統(tǒng)中導(dǎo)出的單月余額借貸余額不平,但是整年數(shù)又平的,那要入何在新系統(tǒng)錄入期初數(shù)
老師您好,我要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)稅系統(tǒng)提取出來(lái)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的年初余額,與我財(cái)務(wù)軟件的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不一樣,是怎么回事啊,我是五月份買(mǎi)的這個(gè)財(cái)務(wù)軟件,當(dāng)時(shí)期初余額也都入了
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),我現(xiàn)要在我們的財(cái)務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)速達(dá)3000商務(wù)版,初始化不能錄入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),怎么辦呢,如果把金額錄入預(yù)收賬款,那應(yīng)收款的期初余額,應(yīng)該要改成多少呢,我們現(xiàn)在有個(gè)客戶(hù)的原來(lái)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的應(yīng)收賬款余額是-1310383.5,年初余額是72119.55,借方累計(jì)發(fā)生額7889912.35,貸方累計(jì)發(fā)生額是9272415.4,可是新系統(tǒng)不能直接錄入應(yīng)收賬款余額負(fù)數(shù),我要怎么辦,老師,請(qǐng)幫幫我
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)


但是,7月末的科目余額表,借貸是不平的呀
導(dǎo)出1-7月都,借貸方就是平的,但是1-7月是單月的,并不是合并后的數(shù)
你導(dǎo)出七月底的就可以了
7月末的余額表借貸方不相等 ,試算不平衡呀。。。
導(dǎo)出來(lái)的科目余額表是平的嗎
不平,單月的都不平,1-7月的就是平的
那你用這個(gè)平的科目余額表就可以了
平的,是顯示一個(gè)一個(gè)月的,不是整合的
1-7月全部數(shù)加在一起借才是平的
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣 這個(gè)是累計(jì)的
老師,你沒(méi)明白我的意思呀
就是導(dǎo)出來(lái)的是單月的數(shù),是不平的,要把1-7月的數(shù),是7個(gè)月的放在一個(gè)表里,是7份,從1月到7月的,
導(dǎo)出來(lái)的是沒(méi)有整合過(guò)的
那你需要調(diào)整平衡