同學(xué)你好 你指是銷售還是采購(gòu),一般納稅人嗎?銷項(xiàng)還是進(jìn)項(xiàng)?
未開發(fā)票收入如果可以先填寫負(fù)數(shù)去申報(bào),這個(gè)負(fù)數(shù)怎么填寫?
增值稅納稅申報(bào)在未開具發(fā)票欄填寫了正數(shù),下月填寫負(fù)數(shù)可以嗎
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
未開具發(fā)票可以先填負(fù)數(shù)下月在填正數(shù)嗎
老師您好,我想請(qǐng)教下上月部分未開票走的無票收入,申報(bào)時(shí)在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個(gè)月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對(duì)嗎
我單位稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示 2022年其他應(yīng)付款余額較大且占增值稅全部銷售收入比例較高造成少記增值稅應(yīng)稅收入 ,賬目顯示大部分為保證金 該如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
去年費(fèi)用少計(jì)提了,通過以前年度損益來調(diào)整了,在匯算清繳時(shí)報(bào)表要怎么報(bào)?
出口退稅,貨物退稅率為0 老師說不是所有產(chǎn)品都視同內(nèi)銷 還需要看看特殊標(biāo)識(shí)是1還是2 請(qǐng)問哪里查看這個(gè)特殊標(biāo)識(shí)呢
老師,建設(shè)安裝工程公司的成本都有哪些?
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款科目不重分類包括什么啊
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票的時(shí)候只交了增值稅,公司也沒有代扣代繳綜合所得,請(qǐng)問怎么處理
老師,匯算清繳中選填項(xiàng)目202存在境外關(guān)聯(lián)交易應(yīng)該不填,我不小心點(diǎn)了否,現(xiàn)在去除不掉怎么弄?
現(xiàn)在填寫工商年報(bào)有一個(gè)股東及出資信息里面要填寫實(shí)繳出資額,和實(shí)繳出資時(shí)間,請(qǐng)問應(yīng)該怎么填寫,2023年4月成立的工資,注冊(cè)資本100萬
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),表示余額在貸方還是借方?表示啥意思
老師,問下,公另外有車船稅176.96元,請(qǐng)問如何做分錄呀?車船稅記保險(xiǎn)費(fèi)里面還是走稅金及附加科目?
增值稅附表一
已實(shí)現(xiàn)銷售,未開具發(fā)票、需要納稅人,填正數(shù)未開票收入。
我這邊有個(gè)表很久之前其他人做的,在20年前一個(gè)月未開票收入填入了一個(gè)負(fù)數(shù),少交了增值稅,下個(gè)月把開具其他發(fā)票填入了對(duì)應(yīng)數(shù)又補(bǔ)交了,現(xiàn)在對(duì)比出來未開具發(fā)票負(fù)數(shù)怎么辦
未開票收入開負(fù)數(shù)的正常邏輯是以前填過正數(shù)。不能先填負(fù)數(shù)后填正數(shù)。
他之前已經(jīng)這樣了,那我現(xiàn)在怎么讓對(duì)比取消
同學(xué)你好,你要問一下原來的會(huì)計(jì),向前追一下。如果沒有依據(jù)紅沖,稅務(wù)局會(huì)關(guān)注的。
僅看一筆,不能說明他是先紅沖的。有可能是以前先做了正數(shù)的無票收入才紅沖的。
我問過他當(dāng)時(shí)就是調(diào)整稅款,稅務(wù)那邊預(yù)警過一次已經(jīng)處理了,當(dāng)時(shí)沒有調(diào)表,現(xiàn)在又比對(duì)出來了,而且現(xiàn)在出來了個(gè)16年的也是負(fù)數(shù),合計(jì)了一百多萬,現(xiàn)在該怎么通過
同學(xué)你好 要合理,未開票收入負(fù)數(shù),稅局一看到就會(huì)考慮是在調(diào)低稅款。所以不對(duì)的發(fā)現(xiàn)了要注意改。
那我現(xiàn)在怎么調(diào)整比較好
如果稅局比對(duì)出來了,并且確實(shí)是需要補(bǔ)交的,那就補(bǔ)交稅款了。 賬面上根據(jù)補(bǔ)繳的稅款,把對(duì)應(yīng)的收入和稅款走到賬里。 借:應(yīng)收賬款等 ? ? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(如果是以前年度的,通過以前年度損益調(diào)整) ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我現(xiàn)在比對(duì)出來不符還沒有申報(bào),還能改嗎
可以改,如果是涉及以前年度,還需要到稅務(wù)局改。 另外,你們這么大的金額,一要把數(shù)字算好,不要多交。二要和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三如果改以前年度是要更正以前的報(bào)表的,稅率變了4次了。
他有個(gè)16年的我都不知道他為啥要填個(gè)負(fù)數(shù),后來18年19年還填了幾個(gè)不知道為啥的正數(shù),咋整
同學(xué)你好,你要給領(lǐng)導(dǎo)反映,讓他把原來的會(huì)計(jì)找過來,把無票收入的正數(shù)和負(fù)數(shù)理出來 。 沒有他的支持,無票收入又沒有寫張三,李四,誰也不知道是哪一筆。
那我的電子稅務(wù)局現(xiàn)在只能查到16年12月了,稅務(wù)局的那邊能不能查之前的,有沒有可能之前有個(gè)正數(shù)了,然后因?yàn)槎悇?wù)局系統(tǒng)也是從12月份開始的所以出來了負(fù)數(shù)
有可能的,稅務(wù)局那邊什么都能查到的。
因?yàn)槲铱戳讼码m然納稅調(diào)減了,但是當(dāng)年的總開票數(shù)是對(duì)的
開票數(shù)是自動(dòng)生成的。不一樣就報(bào)不成稅。