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增值稅納稅申報(bào)在未開具發(fā)票欄填寫了正數(shù),下月填寫負(fù)數(shù)可以嗎

2021-10-21 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-21 17:35

您好,可以。理解正確的

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快賬用戶4966 追問 2021-10-21 17:39

真的可以嗎?比如說我這個(gè)月上面填了200萬,下個(gè)月沖掉100萬,沒有問題嗎?

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快賬用戶4966 追問 2021-10-21 17:40

我可不是開票哦

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快賬用戶4966 追問 2021-10-21 17:41

我是直接在未開具發(fā)票欄里填的,然后下個(gè)月也不是開票沖的哦,而是直接在申報(bào)表里面填負(fù)數(shù),這樣沒問題嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 17:54

這個(gè)概念要搞清楚,第1種情況是需要納稅都沒有開票,在這里填收入,第2種情況相反,就是以前已經(jīng)確認(rèn)過并納稅沒開票,本月才開票部分。

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快賬用戶4966 追問 2021-10-21 18:06

那您的意思是不開票是不能填負(fù)數(shù)的了?

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齊紅老師 解答 2021-10-21 18:54

不開票收入報(bào)稅后再開票可填,沒有開票填個(gè)數(shù)字就搞亂了,怎么統(tǒng)計(jì)共確認(rèn)多少無票收入

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您好,可以。理解正確的
2021-10-21
你好,可以的,可以這樣做。
2024-05-10
你好? ? ?負(fù)數(shù)發(fā)票 和正數(shù)發(fā)票 是同一個(gè)稅率的話。? 用正數(shù)減去負(fù)數(shù)后的余額來報(bào)? ?
2021-03-09
你好,你的銷售額合計(jì)是負(fù)數(shù)了的話,得去稅務(wù)局申報(bào)。
2021-09-08
你好,可以的,未開具發(fā)票,一之前申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在開了發(fā)票。
2022-04-13
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