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老師,我們運輸公司有四個車17年買完發(fā)票丟失,沒有入賬,19年發(fā)票拿回來進項過期沒有抵扣,直接價稅合計入賬,今年才知道17年之后的進項沒有認證期限還可以抵扣,就去系統(tǒng)認證,結(jié)果發(fā)現(xiàn)發(fā)票和系統(tǒng)不符,然后找回和系統(tǒng)相符的發(fā)票,但是原來入賬的發(fā)票金額大于真正發(fā)票金額,導致這些年的折舊多計提了20多萬,然后沖減多計提的,但是今年的為利潤是負15萬多,這個多計提的折舊我改怎么做分錄

2022-11-06 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-06 12:13

你這個之前年度度提了折舊,你現(xiàn)在進行沖減,就是記累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7528 追問 2022-11-06 12:36

多計提的折舊是先沖減今年的再沖減以前年度的是嗎?

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快賬用戶7528 追問 2022-11-06 12:37

今年的不夠沖減才能沖減以前年度的是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 12:45

你這個是看一下哪些年度錯誤的,就對應(yīng)的去之后今年錯誤了,那么沖今年的。之前年度錯誤的金額就填以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7528 追問 2022-11-06 12:55

一共對計提20多萬,今年的十多萬以前年度的不到十萬

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快賬用戶7528 追問 2022-11-06 12:56

老師,那最分錄到以前年度調(diào)增之后月末軟件會自動結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?還是我手動結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 13:25

嗯,這個我不太清楚你用的是什么軟件,你結(jié)轉(zhuǎn)損益,你看一下,結(jié)轉(zhuǎn)完了之后,你看你的以前年度損益調(diào)整還有沒有余額,如果說有余額的話,那你就不能自動結(jié)轉(zhuǎn),需要手動做分錄結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7528 追問 2022-11-06 13:26

手動結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄是什么?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 13:27

借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶7528 追問 2022-11-06 13:27

老師直接借累計折舊貸未分配利潤可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-06 13:30

如果說你是小企業(yè),準則可以這樣調(diào)整,企業(yè)準則就要通過前面的以前年度損益調(diào)整處理。

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你這個之前年度度提了折舊,你現(xiàn)在進行沖減,就是記累計折舊,貸以前年度損益調(diào)整。
2022-11-06
你好; 你先確定下之前這個發(fā)票 是什么情況;到底是真實還是假的發(fā)票;如果假的就別去抵扣 ; 你就? 如固定資產(chǎn)折舊 ; 匯算調(diào)增折舊額; 對的??
2022-10-26
您好,內(nèi)帳的初始余額是根據(jù)什么來的呢?
2021-02-25
這個需要紅沖的,因為沒有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
您好,這個是全部的嗎
2023-06-14
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