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請問老師 之前收的專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄呢

2022-11-06 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-06 10:31

你好,具體是什么原因,導(dǎo)致的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?

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快賬用戶2544 追問 2022-11-06 10:32

代建項目 不能抵扣 但是對方堅持就開專票 所以只能轉(zhuǎn)出了 而且跨年了

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齊紅老師 解答 2022-11-06 10:33

你好,你之前所做的分錄是??

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快賬用戶2544 追問 2022-11-06 10:35

借 在建工程 94339.62 應(yīng)交稅費-(應(yīng)交增值稅)進項稅額 5660.38 貸 銀行存款 10萬 現(xiàn)在的訴求就是5660.38也應(yīng)該進在建工程里的 不能抵扣

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齊紅老師 解答 2022-11-06 10:37

你好,那調(diào)整的分錄是 借:在建工程??5660.38 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?5660.38

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快賬用戶2544 追問 2022-11-06 10:37

老師 那本期申報納稅是不是要填寫這些數(shù)字

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齊紅老師 解答 2022-11-06 10:38

你好,是的,是需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)的?

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你好,具體是什么原因,導(dǎo)致的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?
2022-11-06
? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,根據(jù)音響的具體用途確定科目) ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? 貸:銀行存款等 ? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,暫估金額) ? 貸:銀行存款等 ? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,調(diào)整后的金額,把進項稅額加進去) ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,調(diào)整后的金額,把進項稅額加進去) ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) ? 同時沖減暫估入賬: ? 借:固定資產(chǎn)(或管理費用等,暫估金額,紅字) ? 貸:銀行存款等(暫估金額,紅字)
2024-09-29
不需要的,咱們找銷售方要一個復(fù)印件就行。
2023-10-10
你好,什么原因需要進項轉(zhuǎn)出?
2022-05-13
你好; 除非你們申請 留抵進項稅抵欠或者 抵減 進項稅轉(zhuǎn)出這部分 ;正常抵扣是不能用往后月份的來抵扣當月的增值稅的?
2021-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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