你好,具體是什么原因,導(dǎo)致的需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢?
老師,我想問一下,我們交的增值稅需要怎么做分錄,之前的進項稅額和銷項稅額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
你好 請問之前的進項稅額要轉(zhuǎn)出 這個分錄怎么做
請問老師 之前收的專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出 怎么做分錄呢
外購禮品發(fā)放給職工,專票進項已認證,需要進項轉(zhuǎn)出,分步驟的分錄怎么做,比方不含稅金額2000,稅額260,之前的老師做得看不懂
老師,之前已經(jīng)計入進項稅額的票不見了,需要做轉(zhuǎn)出分錄?怎么做?
老師,請問預(yù)繳稅申報了2次怎么辦?
老師利潤表中的財務(wù)費用,3月份發(fā)生的,利潤表本年累計有數(shù)據(jù),4月份利潤表本年累計里面有數(shù)據(jù),5月份利潤表本年累計就帶不出來了。請老師指教。謝謝老師!
匯算清繳符合退稅的(異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅的退稅),現(xiàn)在申請退稅了。如果后面還有可以退稅的,可以再更正,再退這部分稅回來嗎?(因為外經(jīng)證作廢了,有七千多的異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅,系統(tǒng)沒有帶出來。還在查怎么處理這部分稅)
老師你好,請問我采購商品,做賬的時候可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?因為基本我當月購進當月就銷售了
清稅證明!租金3.5需要多少稅!
老師好,公司賣車給個人,請問需要交哪里稅?
稅款繳納以后因為一些原因,就500多,現(xiàn)在不需要退回,這個損失,計入哪個科目
老師:我們?nèi)ツ暧幸恍┢脚_刷單,沒有確認收入,現(xiàn)在我想把這些沒確認收入的增值稅給補了,要怎么處理?分錄要怎么做?
老師,公司賬戶收到微信認證0.01元怎么做會計分錄?
老師,我們公司租的其他公司的廠房,但是城鎮(zhèn)土地使用稅我們承擔(dān),我們通過對公賬戶把錢轉(zhuǎn)給對方公司,對方給我們一份完稅憑證,繳款單位是對方公司,這個我應(yīng)該怎么入賬?會計分錄咋寫?
微信掃碼加老師開通會員
代建項目 不能抵扣 但是對方堅持就開專票 所以只能轉(zhuǎn)出了 而且跨年了
你好,你之前所做的分錄是??
借 在建工程 94339.62 應(yīng)交稅費-(應(yīng)交增值稅)進項稅額 5660.38 貸 銀行存款 10萬 現(xiàn)在的訴求就是5660.38也應(yīng)該進在建工程里的 不能抵扣
你好,那調(diào)整的分錄是 借:在建工程??5660.38 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?5660.38
老師 那本期申報納稅是不是要填寫這些數(shù)字
你好,是的,是需要填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄次相應(yīng)數(shù)據(jù)的?