同學(xué)你好 如果時間太久了,可以先按照暫估價列支成本,后期再調(diào)整
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊?也是暫估嗎?
因?yàn)?020年第四季度銷項(xiàng)金額大,很多成本票沒有收回來。在報企業(yè)所得稅的時候,我賬務(wù)處理是進(jìn)行暫估成本。成本票估計得2021年3月左右供貨商會開出來。像本年收回成本票是沖暫估,做一個和成本票正確的分錄。像這種跨年的應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我小規(guī)模公司,之前成本票很多沒進(jìn)來,都掛暫估,已結(jié)轉(zhuǎn),上個季度開進(jìn)來一批成本票,我直接做進(jìn)庫存,忘了充暫估了,這個季度我要怎么寫沖暫估分錄?
老師請問我司開票幾十萬出去,對方遲遲成本票還沒給我開,那我要怎么處理好
老師,就是我們公司這個月做的項(xiàng)目,就是我們先開票出去了,但是成本票沒進(jìn)來,我們就先暫估成本,但是我們不確定進(jìn)賬票來的時候是多少,那如果暫估多了或者少了,到時候帳務(wù)上怎么處理?
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
如果夸年度呢
跨年度也是這樣的,等匯算清繳時調(diào)整