你好,不需要的錯誤的發(fā)票,負數(shù)發(fā)票都自己留著就好了
老師,我們是購買方,收到的專票已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯的,是需要銷售方開紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票給我們吧,另外,已經(jīng)抵扣進項的錯誤的藍字發(fā)票不需要郵寄給銷售方吧
老師,對方9月份給我們開錯了發(fā)票,10月份開了紅字的,需不需要把開錯的和紅字發(fā)票寄給我們?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍字票,將紅字和藍字票一起寄過去?
我們是銷售方,10月開的藍字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍字發(fā)票郵寄給對方嗎
老師好,是這樣的,有張隔月的發(fā)票,對方把我們公司的抬頭開錯了,隔月對方需要做紅沖然后再開藍字發(fā)票寄給我們對吧?我們需要做些什么嗎
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?