您好,不需要紅字的由開錯的一方自己留抵即可,你們只需要得到正確的,更正后的發(fā)票即可。
老師6月份開的發(fā)票錯了,請問8月份重新開票,開紅字發(fā)票后,6月份我公司開給對方的錯的發(fā)票應(yīng)該要回來給我們是嗎?新開的紅字發(fā)票給對方哪一聯(lián),對方把6月份開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,是不是我們單位需做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在普票的稅額能抵扣嗎?
請問,供應(yīng)商的票開錯了,是10月的,那是不要開一份紅字發(fā)票給我們?我們需要把原來的錯誤票給供應(yīng)商嗎?
老師。你好,我們9月份開錯了一張發(fā)票,10月份才紅沖,9月已經(jīng)入賬,紅沖的發(fā)票給需要給對方嗎?
老師,對方9月份給我們開錯了發(fā)票,10月份開了紅字的,需不需要把開錯的和紅字發(fā)票寄給我們?
老師,我想問下啊我們上個月抵扣了一張發(fā)票,這個月對方說開錯了,我們給開了紅字信息表過去,他們是不是要把開的紅字發(fā)票給我們寄過來啊
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
那要做賬務(wù)處理的話,不需要對應(yīng)的發(fā)票嗎?
沒聽懂,外賬拿正確的發(fā)票做。
9月份開了兩張,做了分錄賬務(wù)處理 ,10月份開了紅字的話不是需要沖紅一筆嗎 ,那對應(yīng)的這筆不需要紅字發(fā)票嗎?
紅字是稅務(wù)處理,會計上做好了就可以了,紅字錯了,更正之后就好了,會計上不用再去做賬。
9月份對方開了兩張采購材料的發(fā)票,我9月份做賬是不是做2筆:借:原材料 應(yīng)交稅費—進項,貸:銀行存款?10月份開了一張紅字發(fā)票,做賬是不是:借:原材料 應(yīng)交稅費—進項,貸:銀行(紅字),然后報稅的時候做紅字發(fā)票進項稅額?
不是,不需要做什么,因為金額相等,已經(jīng)說了,紅字是稅務(wù)處理,不需要會計上做什么,你如果金額變了才需要調(diào)整。
那你9月份收到兩筆,也不知道開沒開錯名稱,你做了兩筆,10月份才開的紅票,會計上不用做紅沖嗎?
不好意思,沒聽懂,如果你做了兩遍,那么當然要反向沖掉一筆,如果只是一筆換一筆,金額一致的,不需要再做什么,只是憑證后面的附件換一下。
總金額是沒變,但是不含稅金額和稅額不一樣啊
不含稅金額和稅額不一樣,當然是需要調(diào)了,因為金額動了
那如果做了兩筆,要反向沖掉一筆的話 ,反向沖掉這筆的話要紅字發(fā)票嗎?
沒有強制要求,最好是要的,如果對方不肯給,那么拍個照來附后做附件即可。
還有老師,對方9月份開了兩張,認證專票系統(tǒng)里面是不是應(yīng)該也有兩張專票的信息,10月份有一張紅字發(fā)票的信息?
這個我倒是不清楚,按理來說:1、9月份開了兩張,認證專票系統(tǒng)里面應(yīng)該也有兩張專票的信息。2、10月份會有一張紅字發(fā)票的信息。