你好,發(fā)票不能寄給對方,需要你做賬的,需要對方?jīng)_紅,再開具正確的發(fā)票。
購買方取得專票,抵扣了,之后發(fā)現(xiàn)開錯了,開了紅字信息表,銷售方開具了紅字發(fā)票,又開具了藍字發(fā)票。想問一下,購買方之前認證的發(fā)票需要寄回給銷售方嗎
老師,我們是購買方,收到的專票已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是錯的,是需要銷售方開紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票給我們吧,另外,已經(jīng)抵扣進項的錯誤的藍字發(fā)票不需要郵寄給銷售方吧
我們是購買方,收到了發(fā)票,做了抵扣,但是發(fā)票錯誤了,現(xiàn)在我們需要開紅字信息表給銷售方 ,然后銷售方給我們開負數(shù)發(fā)票還有正確的發(fā)票嗎?
我們是銷售方,我們開給購買方的發(fā)票,購買方已經(jīng)認證,購買方已經(jīng)讓沖紅發(fā)票,我們銷售方也開具了紅字發(fā)票,我們開具的紅字發(fā)票需要郵寄給購買方嗎
我們是銷售方,10月開的藍字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍字發(fā)票郵寄給對方嗎
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設備,入賬價值為200萬元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設備存在減值跡象,經(jīng)測試預計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設備的賬面價值應為()萬元
老師那出納支付各費用,是不是做管理費用,貸其他應收款出納
您好老師,請問我當月開具的電子紅字發(fā)票當月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務處理可以嗎
已抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導致稅務會計報上月稅款,因沒有進項導致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應收款出納名字,還是其他應收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
銷售方會計一直給我們要開錯的藍字發(fā)票,應該是要留在購買方入賬是吧老師 1月沖紅再按照正確的藍字發(fā)票入賬,紅字發(fā)票進項怎么寫分錄?,申報時也要做轉(zhuǎn)出嗎
請問對方他自己勾選認證的發(fā)票有沒有留底的?你已經(jīng)勾選了,要不要留底入賬的?
沒有明白老師的意思呢
就是你問對方他們認證發(fā)票要不要做賬的,要不要附件的。所以你認證過了,你也要留著做帳地做福附件的,就這個意思。
對方肯定要做賬的,也要附件,但我們也要做賬要附件的呢老師,已經(jīng)認證抵扣的錯誤的發(fā)票是應該留在購買方這邊吧
我是說你也一樣要做賬的,不能給對方