借:應(yīng)收賬款6780,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。780
5.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)8月6日,購(gòu)入辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,發(fā) 票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為80元。. (2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷(xiāo)售一批產(chǎn) 品,開(kāi)具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,已收到貨款。 (3)8月31日,收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的租賃費(fèi)為1000元,款項(xiàng)已收到。 請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
3.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)8月6日,購(gòu)入辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,發(fā)票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,已收到貨款。(3)8月31日,收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的租賃費(fèi)為1000元,款項(xiàng)已收到。請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
*27.3月8日,向A公司銷(xiāo)售高品100件,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為6000元,增值稅稅額為780元。當(dāng)天收到A公司簽發(fā)并承兌的期限為一個(gè)月、票面金額為6780元的高業(yè)承黨匯票一張。寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄帶上價(jià)格
A公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%。2021年3月,發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)3月2日,向B公司賒銷(xiāo)某商品100件,每件標(biāo)價(jià)200元,實(shí)際售價(jià)180元(售價(jià)中不含增值稅額),已開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。商品已交付B公司。代墊B公司運(yùn)雜費(fèi)2000元。現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。(2)3月4日,銷(xiāo)售給乙公司商品一批,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為20000元,增值稅額3400元,乙公司以一張期限為60天,面值為23400元的無(wú)息商業(yè)承兌匯票支付。該批商品成本為16000元。(3)3月8日,收到B公司3月2日所購(gòu)商品貨款并存入銀行。(4)3月11日,A公司從甲公司購(gòu)買(mǎi)原材料一批,價(jià)款20000元,按合同規(guī)定先預(yù)付40%購(gòu)貨款,其余貨款驗(yàn)貨后支付。(5)3月21日,收到從甲公司購(gòu)買(mǎi)的原材料,并驗(yàn)收入庫(kù),余款以銀行存款支付。增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅3400元。
3月8日向a公司銷(xiāo)售商品100件,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為6000元,增值稅額為780元,當(dāng)天收到a公司貸款
有對(duì)話(huà)cfo的課程學(xué)習(xí)權(quán)限,怎么在會(huì)計(jì)學(xué)堂上搜索不到呢?
老師,有個(gè)公司需要注銷(xiāo),是小規(guī)模納稅人,這個(gè)公司一直都沒(méi)什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬(wàn)多,今年有開(kāi)了5萬(wàn)多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷(xiāo),遇到一個(gè)問(wèn)題:公司的賬上的錢(qián)不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬(wàn)多),現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)需要封賬,這筆錢(qián)也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營(yíng)業(yè)外收入”,這樣一來(lái)的話(huà),就需要交企業(yè)所得稅,有沒(méi)有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
老師,這申報(bào)個(gè)稅,原來(lái)離職,
老師,財(cái)務(wù)主管告訴我,這個(gè)月我們?cè)鲋刀愐?00萬(wàn)的增值稅,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么操作沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
老師下午好,我想問(wèn)一下利潤(rùn)表里邊的所得稅費(fèi)用是根據(jù)當(dāng)期的收入減成本費(fèi)用,減費(fèi)用算出來(lái)的嗎?還是所得稅費(fèi)用是上期結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,填到那所得稅費(fèi)用那個(gè)欄里???
老師 做三欄式明細(xì)賬 第一頁(yè)寫(xiě)滿(mǎn)了 需要翻頁(yè)怎么操作
測(cè)量工具計(jì)入什么科目
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?