您好,可以自己開發(fā)票,但是需要核定稅
請(qǐng)問,我們是具有勞務(wù)資質(zhì)的建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)人掛靠我公司承接勞務(wù)分包合同,收到一筆預(yù)付款未開發(fā)票,需要預(yù)繳增值稅嗎?如向甲方開票是開工程勞務(wù)還是工程款?掛靠人想用他自己的公司開勞務(wù)票給我們做成本可以嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,做建筑土石方工程,現(xiàn)在有客戶要我們開勞務(wù)發(fā)票,可以開嗎?
老師,我公司建筑工程掛靠A公司,現(xiàn)針對(duì)勞務(wù)發(fā)票這塊,A公司打款給我司,我司勞務(wù)發(fā)票給A。 發(fā)票這個(gè)我找專管員增稅種核定了,現(xiàn)可以開具勞務(wù)發(fā)票。且我公司不是勞務(wù)公司。 問題:1.我公司開了勞務(wù)發(fā)票,可以自己農(nóng)民工做嗎?2.或者我公司可以找其他勞務(wù)公司做嗎/? 我們是小公司,老板想這樣操作,麻煩您說(shuō)一下實(shí)務(wù)中
老師,公司小規(guī)模納稅人,做工程勞務(wù)的,平常開的都是電子勞務(wù)發(fā)票,現(xiàn)階段有一輛公車賣掉,公司可以自己開發(fā)票嗎?如果開票,需要到稅務(wù)局核定稅種嗎?
新辦公司小規(guī)模,稅務(wù)登記后,是不是自動(dòng)就可以上稅務(wù)系統(tǒng)開票?開電子發(fā)票。專票普票都可以稅務(wù)系統(tǒng)開?還是需要什么特殊動(dòng)作? 有沒有開電子票的操作教程?紙質(zhì)發(fā)票還需要去稅務(wù)局申請(qǐng)嗎?還是只可以電子發(fā)票打?。窟M(jìn)入系統(tǒng)
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒問題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問老師一個(gè)問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?
老師,雖然我只用一次,我仍然得去稅務(wù)局核定好稅種,才能自行開具是吧?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的