你好,從業(yè)務(wù)上看是咱們采購,銷售給客戶, 付給供應(yīng)商要確認(rèn)成本,銷售給客戶要計(jì)入收入
請(qǐng)問老師 就是假如我們客戶支付給我們的承兌是財(cái)務(wù)公司的,然后現(xiàn)在支付給供應(yīng)商,供應(yīng)商支付給他們的供應(yīng)商,現(xiàn)在財(cái)務(wù)公司破產(chǎn)了,我們的供應(yīng)商找我們要錢,我們找客戶要錢,但是客戶說了:你承兌轉(zhuǎn)過來,我就給你錢,可是承兌動(dòng)不了了,我們要怎么做呢?
請(qǐng)問我公司幫客戶買了一個(gè)東西,價(jià)值不多,我們付供應(yīng)商,客戶付給我們,這個(gè)我購入的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師好 請(qǐng)問我們幫客戶在供應(yīng)商那里買了一個(gè)東西 我們先付了錢給供應(yīng)商了 然后再拿給客戶 之后再給客戶收錢 我們付錢給客戶的時(shí)候怎么做憑證呢?
老師,現(xiàn)在有個(gè)問題,供應(yīng)商把錢給我們,我們?cè)俎D(zhuǎn)給客戶,客戶把貨給供應(yīng)商,相當(dāng)于只是從我們公司走下資金,我們收到的款和我們轉(zhuǎn)給客戶的款怎么處理呢
老師,想問問,客戶把我們裝貨的膠框搞丟了,然后我們要客戶賠款,客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款,然后呢,我們讓廠家開票給客戶,客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家,相當(dāng)于客戶買膠框賠給我們,但是呢我們領(lǐng)導(dǎo)又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商,然后供應(yīng)商這邊給我們送貨了,有一部分貨就以贈(zèng)送的方式送貨給我們,抵扣這個(gè)款
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?