同學(xué)你好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)問機(jī)票和酒店的報(bào)銷費(fèi)用可以寫在同一張記賬憑證里嗎?應(yīng)該怎么寫科目, 公司是小規(guī)模納稅人,剛成立,老板出的費(fèi)用
一張費(fèi)用報(bào)銷單可以填寫多種科目的費(fèi)用嗎?比如購買原材料的運(yùn)費(fèi)和廚房用品以及工資 如果可以,記賬憑證怎么寫
生產(chǎn)部員工報(bào)銷加班伙食費(fèi),應(yīng)該怎么做賬,用什么會(huì)計(jì)科目
報(bào)銷銷售用辦公柜費(fèi)用,應(yīng)該怎么做?記賬憑證,會(huì)計(jì)確認(rèn)的科目以及二級(jí)科目該怎么寫?
請(qǐng)問老師,客戶給我們的質(zhì)量扣款,我們應(yīng)該記在銷售費(fèi)用—二級(jí)科目是什么?這種關(guān)于質(zhì)量扣款的業(yè)務(wù)怎么設(shè)置二級(jí)科目?
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對(duì)公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢