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老師,內(nèi)賬期初建賬,資產(chǎn)負(fù)債表不平,計(jì)入哪個(gè)科目?實(shí)收資本跟稅務(wù)報(bào)表得一致嗎?

2025-05-15 14:11
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 14:12

內(nèi)賬期初建賬資產(chǎn)負(fù)債表不平,不應(yīng)急于計(jì)入科目,應(yīng)先查錯(cuò)因;不得已可考慮 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 等。實(shí)收資本理論上稅務(wù)報(bào)表與內(nèi)賬應(yīng)一致,特殊情況導(dǎo)致不一致需有合理依據(jù)說(shuō)明。

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內(nèi)賬期初建賬資產(chǎn)負(fù)債表不平,不應(yīng)急于計(jì)入科目,應(yīng)先查錯(cuò)因;不得已可考慮 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 等。實(shí)收資本理論上稅務(wù)報(bào)表與內(nèi)賬應(yīng)一致,特殊情況導(dǎo)致不一致需有合理依據(jù)說(shuō)明。
2025-05-15
同學(xué),你好,主要區(qū)別是什么
2021-09-29
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-07-22
同學(xué)你好 對(duì)于貨幣資金年初余額不一致: 檢查科目余額表貨幣資金相關(guān)科目年初余額錄入是否正確,有無(wú)未入賬收支;核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金項(xiàng)目計(jì)算公式是否正確。 對(duì)于其他應(yīng)付款金額不一致: 審核科目余額表其他應(yīng)付款明細(xì)科目余額及賬務(wù)處理;核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款取數(shù)和計(jì)算方法。 整體上: 重新梳理賬務(wù)流程,從上年末結(jié)賬檢查到建賬;確定差異原因和金額后按準(zhǔn)則和政策調(diào)整,根據(jù)是科目余額表還是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)誤來(lái)進(jìn)行相應(yīng)修改。
2024-12-30
資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是指年初數(shù) 如果有其他差異,建議檢查差異產(chǎn)生原因,跟據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)更正處理
2021-02-03
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