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我公司2021年有一筆培訓(xùn)費(fèi),當(dāng)時(shí)對(duì)方開具的部分專票,已經(jīng)計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在培訓(xùn)終止了 已經(jīng)認(rèn)證的稅額,怎么處理? 2021年已經(jīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅,怎么調(diào)整?,調(diào)整匯算清繳報(bào)表,會(huì)補(bǔ)交企業(yè)所得稅,會(huì)有滯納金么? 2021年審計(jì)報(bào)告還需要重新出具么?

2022-11-05 09:48
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-05 09:50

學(xué)員你好,已經(jīng)認(rèn)證的稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)金額如果不大直接調(diào)整當(dāng)期的費(fèi)用,不在調(diào)整21年費(fèi)用了,因?yàn)閷?duì)方會(huì)在當(dāng)年給你開紅票 金額大需要調(diào)整2021年已經(jīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅,補(bǔ)交所得稅有滯納金,金額大報(bào)告也得調(diào)整的

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學(xué)員你好,已經(jīng)認(rèn)證的稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)金額如果不大直接調(diào)整當(dāng)期的費(fèi)用,不在調(diào)整21年費(fèi)用了,因?yàn)閷?duì)方會(huì)在當(dāng)年給你開紅票 金額大需要調(diào)整2021年已經(jīng)匯算清繳的企業(yè)所得稅,補(bǔ)交所得稅有滯納金,金額大報(bào)告也得調(diào)整的
2022-11-05
同學(xué),你好 2019年的發(fā)票,要入2019年的賬
2022-03-24
你好,開成A企業(yè)戶頭的非稅繳款書,培訓(xùn)公司是不能入賬的。
2025-02-22
去年的借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 修改之前的增值稅申報(bào)表,你的那一個(gè)月認(rèn)證在哪個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你看一下這個(gè)允許抵扣所得稅吧,如果允許提貨的話,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額
2024-09-04
你好這個(gè)最好是借xx 貸未分配利潤,這樣沖,之后去改下之前年報(bào)匯算清繳年報(bào),納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增這個(gè)費(fèi)用
2021-07-19
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