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老師,請(qǐng)問我增值稅借方有一筆數(shù)字,是4月1號(hào)之前開的藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人免稅,我就轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,所以貸方?jīng)]有數(shù)字了,現(xiàn)在紅字沖回一筆業(yè)務(wù),在4月1號(hào)之后,所以借方就多了一筆增值稅數(shù)字,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)我要繼續(xù)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出還是申報(bào)增值稅的時(shí)候抵扣呢?

2022-11-04 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-04 21:11

如果說重回的話,這個(gè)增值稅你直接沖減營(yíng)業(yè)外收入處理。

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快賬用戶7322 追問 2022-11-04 21:16

不可以在申報(bào)增值稅的時(shí)候沖減嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 21:17

不可以的,因?yàn)槟氵@個(gè)之前本身就免稅都沒有交稅的。

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快賬用戶7322 追問 2022-11-04 21:20

老師,這筆業(yè)務(wù)不免稅,當(dāng)時(shí)小規(guī)模的時(shí)候是1%的稅,只是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,免交增值稅,所以我將增值稅轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入了,在4月1號(hào)之后,我沖減了這筆業(yè)務(wù),所以借方有余額了

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齊紅老師 解答 2022-11-04 21:21

哦,你的意思就是說你之前按1%交過稅了,對(duì)不對(duì),那之前按1%交過稅的話,那你現(xiàn)在把之前那個(gè)沖紅的話,你就可以去體檢的,體檢1%就是之前交的那一部分。

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如果說重回的話,這個(gè)增值稅你直接沖減營(yíng)業(yè)外收入處理。
2022-11-04
?你好;? ? 你做錯(cuò)了。 可以的??
2022-10-18
一樣的j 借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額230.38 貸 :應(yīng)交增值稅 230.38
2022-05-24
一樣的 借:營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額230.38 貸 :應(yīng)交增值稅 230.38
2022-05-24
你好,你沖紅跨年的應(yīng)該把營(yíng)業(yè)外收入還成本本年利潤(rùn)科目,而不是直接原分錄沖紅
2020-10-23
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