借原材料貸銀行存款, 借制造費用貸累計折舊、應(yīng)付職工薪酬工資等 借生產(chǎn)成本貸原材料, 借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資等, 借生產(chǎn)成本貸制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本, 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
老師,你好。商貿(mào)企業(yè),購進是庫存商品,另外有購買紙箱和膠袋,我把紙箱和膠袋入到包裝物和耗材科目,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)包裝物,求會計分錄,謝謝
16日,向內(nèi)蒙古旭陽紙業(yè)購買的200張三層瓦楞紙到貨,增值稅專用發(fā)票注明單價310元,貨款52000元,稅額9920元,以預付定金轉(zhuǎn)貨款,余款以銀行存款支付。會計分錄怎么做,借方到底是原材料還是在途物資?
老師你好,公司一般納稅人,采購研發(fā)用的原材料,怎么做分錄。(先付款,后收到原料)請問付款、收到原料及月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?(研發(fā)企業(yè))
請問老師,我們是建筑小微企業(yè),我想問一下,我們購買原材料的分錄要怎么寫?1、貨到款未付票未開的分錄2、貨到款已付票未開3、貨到款已付票已開4、工程領(lǐng)用原材料的會計分錄 5、月底需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是等該項目全部結(jié)束了 再一起結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師你好,我們是一家餐飲企業(yè),月末盤點原材料做的分錄是應(yīng)該怎么做呢?我們是購買原材料回來沒有直接做成本,而是計入原材料,月底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。
請問老師,公司購買汽車,固定資產(chǎn)的入賬價值是,車價加上車輛購置稅嗎?
想母公司支付的紅利算向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項嗎
請問企業(yè)所得稅匯算,交稅的分錄
請問今年企業(yè)年審改到4月份了嗎?往年都是6月
現(xiàn)在給公司申報工商年報。想問一下2024.7.1日實行新的公司法后,這個工商年報里的認繳出資時間需要更改嗎?
老師您好,匯算清繳中系統(tǒng)提示營業(yè)收入與所屬期申報增值稅收入存在差異,差異金額是其他業(yè)務(wù)收入的數(shù),這比其他業(yè)務(wù)收入的電商平臺存款,應(yīng)該怎么處理
老師,公司食堂的費用怎么做賬呢?比如買菜買米1000,直接做管理費用-職工福利費 貸庫存現(xiàn)金?那么入賬要付什么附件呢?還是要要過一下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
老師,在單一窗口備案成功后,ic在哪里申請呢
老師,我這是記的啥啊?我咋越來越懵了呢?搞一個多小時沒明白,看到這筆更麻木了。我3月開了兩個票,又沖紅了兩個票。應(yīng)交0
老師,公司給員工租的宿舍,不扣員工的房租水電費,該費用要在應(yīng)付職工薪酬核算嗎
謝謝老師,這么多呀!那可以錄入一張記賬憑證上嗎還是一個分錄錄入一張記賬憑證
你好,先購入材料,然后你再領(lǐng)用材料,你車間的成本不需要合算嗎?你車間不發(fā)生其他的業(yè)務(wù)。
好像沒有除了工人工資還有電費沒有其他了
購買的機器設(shè)備都是沒有發(fā)票,我也不知道我們會計是怎么做賬的,我們會計是兼職的
那你們不需要核算成本嗎?如果不需要的話,你說一下你都發(fā)生哪些業(yè)務(wù),給你寫分錄。
還有買的那些油墨呀輔料呀都是沒有票的,沒有票也不知道是怎么做賬的
沒有發(fā)票,正常做賬就可以的啊,就是不允許抵扣企業(yè)所得稅,匯算清繳的數(shù)據(jù)調(diào)增就行。他有支付,但是沒有發(fā)票,這種你得給人家做上去。
油墨的借制造費用,貸銀行存款。
哦明白了謝謝老師
不要客氣,工作愉快。