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老師你好,我們是一家餐飲企業(yè),月末盤點原材料做的分錄是應(yīng)該怎么做呢?我們是購買原材料回來沒有直接做成本,而是計入原材料,月底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。

2022-05-13 14:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-13 14:26

同學(xué)你好 那就 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料

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快賬用戶2fh2 追問 2022-05-13 14:29

是先錄入上期數(shù)據(jù)借主營業(yè)務(wù)貸原材料(紅字)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:34

同學(xué)你好 需要先入庫然后再出去 之前先做的要補(bǔ)入庫

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快賬用戶2fh2 追問 2022-05-13 14:35

已經(jīng)入庫了,就是借原材料貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-05-13 14:44

同學(xué)你好 是 然后再結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2fh2 追問 2022-05-13 15:11

結(jié)轉(zhuǎn)就是主營業(yè)務(wù)成本貸原材料對嗎?上學(xué)結(jié)存的數(shù)據(jù)需要做分錄嗎?還有月末結(jié)存的數(shù)據(jù)又該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:18

同學(xué)你好 對的 這樣就可以的 結(jié)存的數(shù)據(jù)就是余額

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快賬用戶2fh2 追問 2022-05-13 15:58

月末結(jié)存的原材料需要做賬務(wù)處理嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:06

同學(xué)你好 這個是不用的

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同學(xué)你好 那就 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2022-05-13
同學(xué),首先你購入了原材料以后,你肯定會發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
2022-05-13
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-05-08
借原材料、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)多做的那一部分紅沖。
2022-10-13
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的企業(yè),主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款
2022-06-04
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