您好,進項稅額比銷項稅額多是可以的
老師,那個購進的專票進項稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進項稅額,那在報稅時,是直接不認證抵扣,還是認證后做進項稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個免稅銷售,也可以開6%稅率的話,是不是開6%的話,就可以抵扣進項稅額
老師好!請問這個可以算進項票能抵扣銷項稅嗎?如果能的話,要怎么做?
老師,我抵扣的進項超過銷項稅額可以的吧,如果可以的話這個應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我抵扣的進項超過銷項稅額可以的吧,如果可以的話這個應(yīng)該怎么做賬呢,麻煩老師回答下
老師,如果拿到了成本專票,如果這張專票暫時這個月不做賬,那對應(yīng)的進項稅額是不可以抵扣這個月的銷項稅吧
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
這個多出的進項稅怎么做賬呢
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
多出的進項是我已經(jīng)抵扣后多出的進項
是的,按照我說的這么做就行
我在抵扣平臺抵勾選抵扣后,剛我在電子稅務(wù)局申報增值稅怎么不自動彈出進項稅來抵扣呢
這個留抵稅額在增值稅主表里面呢
我是直接把抵扣的進項稅額填在這里嗎
你認證的需要填寫在附表二里面的
這里不會自動彈出來嗎
你要是認證了,按道理是會彈出來本月抵扣的進項稅額
對呀,就是沒有彈出來,不知道怎么回事
你點擊一鍵讀取試試呢