你好,成了期末留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)小于上期留底,而我有為抵扣的進(jìn)行,期末要不要做賬務(wù)處理呀
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
勾選的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完,成了期末留底稅,需要做賬務(wù)處理嗎?
22年6月進(jìn)項(xiàng)稅忘記勾選抵扣,賬面處理已抵扣,由于購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅留底稅多大意了,現(xiàn)在23年4月可以勾選抵扣嗎?去年的進(jìn)項(xiàng)稅要調(diào)整為待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
老師,我們進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月勾選抵扣,又作為期末留抵稅額,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問(wèn)下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫(kù)存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫(kù)存商品金額計(jì)錄
外來(lái)人員來(lái)公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會(huì)去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開(kāi)發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬(wàn)元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
那轉(zhuǎn)出的稅額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
下個(gè)月抵掉這個(gè)月的留底稅額,又怎么做賬務(wù)處理叻?
你好,下個(gè)月抵掉這個(gè)月的留底稅額,是繼續(xù)留抵,還是需要納稅呢?