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Q

勾選的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完,成了期末留底稅,需要做賬務(wù)處理嗎?

2022-11-03 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-03 21:48

你好,成了期末留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶9437 追問(wèn) 2022-11-03 21:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-03 21:50

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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快賬用戶9437 追問(wèn) 2022-11-03 21:58

那轉(zhuǎn)出的稅額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)么?

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快賬用戶9437 追問(wèn) 2022-11-03 21:59

下個(gè)月抵掉這個(gè)月的留底稅額,又怎么做賬務(wù)處理叻?

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齊紅老師 解答 2022-11-04 07:56

你好,下個(gè)月抵掉這個(gè)月的留底稅額,是繼續(xù)留抵,還是需要納稅呢?

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你好,成了期末留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-11-03
你好,學(xué)員,實(shí)際抵扣的話,要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-13
您好,在申報(bào)表的 ”期末留底稅額“留抵即可
2021-12-03
你好,做賬的話是這么做的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2024-06-06
你好,期末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-05-07
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