你好!你最終是不是要交稅呢
求助,各位老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒(méi)有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)小于上期留底,而我有為抵扣的進(jìn)行,期末要不要做賬務(wù)處理呀
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
勾選的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完,成了期末留底稅,需要做賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)問(wèn),如圖,結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)銷項(xiàng),計(jì)提了應(yīng)交的增值稅,由于上期有留底進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致明細(xì)賬有余額,這樣要怎么處理?銷項(xiàng)9847.16-進(jìn)項(xiàng)8691.24-留抵622.81=533.11,明細(xì)賬余額就是留底的進(jìn)項(xiàng)
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
不用交稅的
你好!這樣的不用做賬務(wù)處理