你好,你可以自己試一下的,你看一下能申報(bào)通過吧。
老師你好,上個(gè)月開具的專票這個(gè)月紅沖,紅沖后在報(bào)稅時(shí)銷售金額是負(fù)數(shù)嗎?能申請(qǐng)退稅嗎
老師 我這月實(shí)際銷售金額 負(fù)25739.74元 那在申報(bào)印花稅的時(shí)候 計(jì)稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
請(qǐng)問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)時(shí)填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個(gè),請(qǐng)問怎么填呢
在十月份紅沖的話,你這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候填寫負(fù)數(shù)銷售額。 那老師剛剛的意思是電子稅務(wù)局可能不讓申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額是嗎?;郭老師
請(qǐng)問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
家權(quán)老師,我們肯定是不會(huì)給人家報(bào)工資的,因?yàn)槊看斡玫娜艘膊灰粯?,現(xiàn)在就想今后在有這種情況怎么做能合理點(diǎn),就我們現(xiàn)在的情況
企業(yè)要注銷,實(shí)收資本還有100萬,應(yīng)該如何處理?需要繳稅嗎?
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時(shí)沒收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬嗎
長(zhǎng)期股權(quán)投資在清算的時(shí)候怎么清理呢
問一個(gè)關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個(gè)投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個(gè)投資者都已經(jīng)把錢實(shí)際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準(zhǔn)備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個(gè)投資者股權(quán)對(duì)調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我想問一下,民辦幼兒園報(bào)表上:掛其他應(yīng)付款35萬 未分配利利潤(rùn)掛-43萬 實(shí)收資本8萬。民辦幼兒園想注銷。這怎么處理?
公司在小程序上銷售商品,一般怎么做賬?是屬于電商嗎
補(bǔ)交2020年的增值稅,附加稅,滯納金,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
去年到四季度,暫估成本15萬,但是匯算清繳時(shí)沒收到發(fā)票,2024年度匯算調(diào)增了這筆沒有發(fā)票的15萬暫估成本,2025年來票了匯算清繳還需要納稅調(diào)減15萬嗎
老師,您好,我們接了個(gè)生態(tài)林修復(fù)的活,我給甲方開的發(fā)票是生活服務(wù)*生態(tài)林修復(fù)服務(wù),對(duì)嗎?這個(gè)活里有一部分是需要修枝,一部分需要用值保無人機(jī)噴藥,有一部分是需要挖機(jī)打埂子,那發(fā)票我都開免稅的,還是挖機(jī)這部分開含稅的,企業(yè)所得稅免不免?
好的,感覺紅沖發(fā)票沒有控制好,一下子全部開了紅字發(fā)票,但是10月開的藍(lán)字發(fā)票沒有紅字發(fā)票那么多
那現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)生了,你就不要再管啦,你看一下能申報(bào)了吧,能申報(bào)就在申報(bào),申報(bào)不了去稅務(wù)局申報(bào)。
好的,去電子稅務(wù)局申報(bào)需要帶什么材料去呀
紙質(zhì)的申報(bào)表 公章
好的,老師公司有個(gè)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào),這個(gè)直接0申報(bào)嗎
你好,你有工資嗎?如果有工資的話,需要正常繳納,人數(shù)在30人以內(nèi)的小微可以嗎?
沒有工資,每個(gè)月0申報(bào)
哦,那就可以零申報(bào)的。數(shù)填寫一。
工資收入填寫零,人數(shù)填寫1
這樣填寫就可以是嗎老師
可以的,你看一下能申報(bào)了吧。
可以,申報(bào)成功了呢
你好,那就可以的可以的。
老師,紅沖的專票填寫在附表一開具專票那里還是填寫在哪里呀
你好,開的是負(fù)數(shù)專用發(fā)票嗎?如果是的話,是開具的專票填寫負(fù)數(shù)
開具的技術(shù)服務(wù)免稅電子普通發(fā)票填寫在哪里呀
你好 開局 其他發(fā)票。
是填寫在第4個(gè)免稅里面的開具其他發(fā)票銷售額那里嗎
對(duì)的是的是這么做的,提供服務(wù)里面。