你好,是購銷合同的印花稅嗎??

老師,一般納稅人印花稅申報,我之前是在計稅金額或金額這里填寫,這個月計稅金額這里不可以填寫了,是要填在哪里?是核定依據(jù)這里嗎?
老師,申報印花稅,我應(yīng)該把不含稅銷售額填在計稅金額或件數(shù)里,還是核定征收里,怎么選擇?為什么?
老師,您好,我們是小規(guī)模,印花稅減半征收,這月我們銷售額是232432.91,我報稅時,計件金額和件數(shù)我填這個數(shù),還是填這個數(shù)除以50
老師 我這月實際銷售金額 負25739.74元 那在申報印花稅的時候 計稅金額或件數(shù) 是不是填寫―25739.74元呢
老師你好,利潤表申報的時候,印花稅怎么填寫,是實際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報,現(xiàn)在填寫的時候第三季度只是申報了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時候,第三季度的不能填寫進去
請問,我把汽車維修的發(fā)票認證了,這車是老板個人的,怎么辦
老師好,公司銷售軟件產(chǎn)品享受增值稅即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在公司又研發(fā)新產(chǎn)品的送審費用的進項是放在銷售軟件抵扣還是一般項目抵扣?
請問老師,銷售生產(chǎn)邊料及舊材料的收入是入主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入。
你好,我這幾天把進項票開進來,能不能抵扣我上月開出去的100萬的發(fā)票 ,老師可以嗎?
老師,營業(yè)場所換新凳子,舊凳子的拆卸費入什么科目?
25年繳納24年殘保金,怎么處理
老師,向稅局提交的情況說明,每一頁都要蓋章嗎?
成都高新策源青樾天行股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),你找下相關(guān)規(guī)定,這個有限合伙對外投資的北京凌空天行科技有限責(zé)任公司公司對應(yīng)的股權(quán)如果被收購?fù)顺?,取得的收益,有限合伙企業(yè)各各合伙人如何繳稅,合伙人的上一層合伙人如何繳稅。如果合伙人是公司,交完稅后的款項如何處理。
老師,我想問下電商行業(yè)如何做稅務(wù)籌劃,讓企業(yè)合規(guī)
銀行轉(zhuǎn)賬備注與開票不符有風(fēng)險嗎? 我們是做消防工程施工的,但是房東叫我們幫收水電物業(yè)費開 13% 的器材銷售專票,然后代繳,但是租戶轉(zhuǎn)入備注“水電費”,這樣有風(fēng)險嗎?
老師 是的
你好,實際銷售金額為負數(shù)的情況下,印花稅按0申報 正常情況下,一個單位的銷售額是不會為負數(shù)的?
是因為紅沖了一張發(fā)票
導(dǎo)致銷項為負數(shù)
你好,需要先有正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負數(shù)發(fā)票,才可以開具負數(shù)發(fā)票的?
11月開具了14860.53銷項金額 紅沖了10.月份一張發(fā)票銷項金額40600.27
這樣不可以嗎
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
11.月份銷項金額14860.53元 紅沖了10月份銷項金額40600.27 導(dǎo)致銷項為負數(shù)
我這樣做是不是不對呀
你好,這樣是不對的 需要先有正數(shù)發(fā)票,而且正數(shù)發(fā)票金額超過了負數(shù)發(fā)票,才可以開具負數(shù)發(fā)票的?
那現(xiàn)在怎么辦
你好,需要先開具正數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額超過了負數(shù)發(fā)票的時候,才申請開具負數(shù)發(fā)票?
但是我11月已經(jīng)把發(fā)票紅沖了呀 現(xiàn)在有什么辦法解決呢
你好,現(xiàn)在沒有解決辦法,因為11月份已經(jīng)過去了 你11月份紅沖的時候,系統(tǒng)沒有提示你負數(shù)超過正數(shù),不允許紅沖嗎?
沒在意看
你好,紅沖發(fā)票的時候,應(yīng)當(dāng)注意這個才是的?
那對報稅有什么影響嗎
你好,有影響,會導(dǎo)致收入負數(shù)無法正常 申報
不能申報是不是要去稅務(wù)大廳辦理呢
你好,需要做無票收入申報,使得整體收入大于等于0,才可以申報?