同學(xué)你好 是的。是這樣的。同學(xué)
老師,您好!小規(guī)模納稅人上季度沒有開票,沒有收入,在季報(bào)增值稅、企業(yè)所得稅時(shí)是否可以直接0申報(bào)
老師您好!小規(guī)模季報(bào)沒開增值稅發(fā)票就是0申報(bào)嗎?不管之前季度資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)字的都是0申報(bào)嗎?
我們是小規(guī)模公司,每個(gè)月有收到貨款,但是沒有開票,沒有申報(bào)數(shù)據(jù),0申報(bào)的,現(xiàn)在更正每個(gè)季度由原件的0申報(bào)更正每個(gè)季度開有幾萬的增值稅專票,并且繳納增值稅,這個(gè)月補(bǔ)開之前未開具的發(fā)票可以嗎
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問題,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)是負(fù)數(shù),增值稅附加稅申報(bào)表不能保存,我是要0申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人之前三個(gè)季度都是0申報(bào),12月份資產(chǎn)負(fù)債表12261144元,那第四季度資產(chǎn)總額就寫12261144嗎?寫上之后會(huì)不會(huì)交稅
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
只是增值稅啊,其他稅要根據(jù)計(jì)算結(jié)果得出
沒有開發(fā)票增值稅0申報(bào)了,還會(huì)有其他的稅種要交稅?
1、其他稅種只要稅務(wù)局核定的有,沒有發(fā)生額也要零申報(bào)。 2、沒有銷售,如果有采購還是會(huì)產(chǎn)生印花稅等稅金的。