你好,做到其他應(yīng)收款里面的借其他應(yīng)收款貸銀行。
老師,收到房租三個月的發(fā)票,沒有付款,借方科目沒有待攤費用,我該計入哪個科目???
起訴對方公司時自己公司先支付了律師費給律所也開具了發(fā)票,后來對方敗訴后要求承擔自己公司支付的律師費,收到對方支付的這筆錢應(yīng)該入到哪個科目?
老師,對公付款的費用,還沒有收到發(fā)票是不是先不要記入費用科目,等收到發(fā)票以后再記入費用科目呢
老師,對公付款的費用,還沒有收到發(fā)票是不是先不要記入費用科目,等收到發(fā)票以后再記入費用科目呢
老師,對公支付的費用,還沒收到發(fā)票,一般先計入哪個科目哇
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師我直接做到預(yù)付賬款可以嗎
等發(fā)票到了再沖減到費用科目
可以的,可以這么做。
還是沒有收到發(fā)票也直接做到費用科目,自己記住哪個沒有發(fā)票就行
可以的,可以這么做的。
好的,老師有個公司沒有業(yè)務(wù)經(jīng)常0申報,現(xiàn)在想把這個公司利用起來,不想一直0申報,那這個公司怎么操作比較好呢
三納稅人還是小規(guī)模的,主營是什么的?
一般納稅人還是小規(guī)模的,主營是什么的?
小規(guī)模納稅人,屬于香港公司,主營業(yè)務(wù)我明天看下跟你說哈
不好意思,香港的不太了解,不了解香港那邊的政策。
老師,公司內(nèi)部銀行a銀行轉(zhuǎn)b銀行,那做賬的時候a銀行的回單跟b銀行的回單都要做,還是只做一邊的回單
兩邊的都做,只不過是做一個分錄里面。
借銀行存款B銀行,貸銀行存款a銀行, 然后后面是兩個銀行回單。
好噠,就是寫一筆分錄,后面附A銀行B銀行的回單是吧
對的,是的,是這么做的。
老師,10月紅沖6月開的銷項專票,怎么入賬寫分錄
借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。
老師,交印花稅產(chǎn)生的滯納金是放那里哇
你好,借營業(yè)外支出滯納金貸銀行放款。
借應(yīng)收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù)。 發(fā)票聯(lián)跟抵扣了不用附憑證后面吧,還有紅字信息表放哪里呀
是的是的,紅字發(fā)票,紅字信息表都放到這個憑證后面。