你好;??大型修繕 里面去核算的??
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本計算,月末采用一次加權平均法計算發(fā)出甲材料的成本。2019年5月發(fā)生有關交易或事項如下:(1)月初結存甲材料2000千克,每千克實際成本300元,10日購入甲材料500千克,每千克實際成本為320元,25日發(fā)出甲材料1800千克,其中用于倉庫日常維修500千克,財務部房屋日常維修300千克,其余材料用于產品生產。(2)月末,計提固定資產折舊費1650000元,其中車間管理用設備折舊100000元、企業(yè)總部辦公大樓折舊800000元、行政管理部門用汽車折舊50000元、專設銷售機構房屋折舊700000元。(3)本月發(fā)生管理部門日常固定資產維修費42120元,全部款項以銀行存款支付。(4)31日,對記入“待處理財產損溢”科目的資產盤虧原因進行了查實,其中,原材料盤盈30000元屬于收發(fā)計量錯誤,固定資產盤虧凈損失100000元屬于偶發(fā)性意外事項,現金短缺10000元無法查明原因。要求:根據資料,回答下列各小題。(答案中的金額單位用元表示)1根據期初資料1,下列各項中,該企業(yè)發(fā)出甲材料的每千克實際成本為()元
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本計算,月末采用一次加權平均法計算發(fā)出甲材料的成本。2019年5月發(fā)生有關交易或事項如下:(1)月初結存甲材料2000千克,每千克實際成本300元,10日購入甲材料500千克,每千克實際成本為320元,25日發(fā)出甲材料1800千克,其中用于倉庫日常維修500千克,財務部房屋日常維修300千克,其余材料用于產品生產。(2)月末,計提固定資產折舊費1650000元,其中車間管理用設備折舊100000元、企業(yè)總部辦公大樓折舊800000元、行政管理部門用汽車折舊50000元、專設銷售機構房屋折舊700000元。(3)本月發(fā)生管理部門日常固定資產維修費42120元,全部款項以銀行存款支付。(4)31日,對記入“待處理財產損溢”科目的資產盤虧原因進行了查實,其中,原材料盤盈30000元屬于收發(fā)計量錯誤,固定資產盤虧凈損失100000元屬于偶發(fā)性意外事項,現金短缺10000元無法查明原因。要求:根據資料,回答下列各小題。(答案中的金額單位用元表示)2根據資料(1),下列各項中,領用甲材料會計處理正確的是
計學堂 > 答疑社區(qū) > 問題詳情 行政單對產權不屬于本單位的辦公用房進行大修,財務會計這邊記了長期待攤費用,行政會計這邊的部門預算支出經濟分類科目要用大型修繕還是維修(護)費呢?
1.目的:實訓事業(yè)單位預算支出和費用科目的核算。2、資料:某事業(yè)單位某年12月開展事業(yè)活動發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)以現金1500元購買辦公用品,直接交有關業(yè)務部門使用。(2)以銀行存款支付水電費9400元。(3)以現金支付郵電費620元。(4)以財政資金直接支付辦公樓大修理費350000元。(5)計提本月職工薪酬,工資匯總表的情況如下:應付基本工資1750000元,津貼45000元、應付職工薪酬金額合計2200000元。代扣住房公積金220000元,代扣養(yǎng)老保金85000元,代扣個人所得稅6500元。(6)根據上述資料,以財政零余額賬戶用款額度發(fā)放本月職工薪酬。(7)將代扣的各項款項以財政零余額賬戶用款額度支付。(8)以銀行存款購買通用設備一臺,價款15000元。(9)按規(guī)定計提本月固定資產修購基金23000元。(10)銀行存款償還本年借入的短期借款358000元,利息54000元。(11)以銀行存款對外長期股權投資280000元。(12)對附屬單位補助支出250000元,以銀行存款支付。3.要求:根據以上經濟業(yè)務,編制財務會財務會計和預算會計
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬啊?
現在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數據,今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方沒有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
財務會計記長期待攤費用
?你好;? 是的;? 計入? ?大型修繕里面去的??
釆用直線法進行攤
你好; 是的;直線法即可? ??
攤銷年限怎么算?
?比如直線法 = 總額金額/ 36個月 (一般按3年分攤的)