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財務(wù)報表中的附注,列示金額較大前三個。應(yīng)收、應(yīng)付,預(yù)收、預(yù)付,其他應(yīng)收、其他應(yīng)付,這些數(shù)據(jù)怎么?。?/h1>

2022-11-02 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-02 15:14

“你好,報表的應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款是這樣取數(shù)的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)”

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快賬用戶2123 追問 2022-11-02 15:21

這個是屬于報表的重分類?其他應(yīng)收、其他應(yīng)付不用重分類是吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:27

是的沒錯,這 是要的

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快賬用戶2123 追問 2022-11-02 15:27

其他應(yīng)收、其他應(yīng)付怎么重分類?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:30

借方是其他應(yīng)收,貸方余額是其他應(yīng)付

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快賬用戶2123 追問 2022-11-02 15:31

借方是其他應(yīng)收,貸方余額是其他應(yīng)付。老師,這個能稍微詳細(xì)說下嗎,看的不明白

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:34

類似于,有的供應(yīng)商需要預(yù)付款,有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額,這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商,不能反映企業(yè)的實際債務(wù)問題 就比如說,借方余額100萬元,貸方余額1000萬元,應(yīng)付賬款總的余額是900萬元;而你單位實際欠款是1000萬元。預(yù)付款100萬

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:34

借方是其他應(yīng)收,貸方余額是其他應(yīng)付也是一樣的

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快賬用戶2123 追問 2022-11-02 15:36

這個兩收兩付的重分類理解了。我問是,其他應(yīng)收、其他應(yīng)付這兩個要不要怎么重分類?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 15:47

這個更簡單借方應(yīng)收,貸方應(yīng)付

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“你好,報表的應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款是這樣取數(shù)的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)”
2022-11-02
您好 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額%2B預(yù)付賬款貸方余額 預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額%2B預(yù)收賬款貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額 其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方余額%2B其他應(yīng)收款貸方余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方余額%2B其他應(yīng)付款借方余額
2022-08-20
你好,這些你都需要做平才能夠注銷。
2025-03-26
這個要看往來款單位下面各個明細(xì)單位的余額,不能看匯總的余額哦
2022-08-20
你好!如果是正數(shù),直接填。如果是負(fù)數(shù),填到相反科目的正數(shù) 比如應(yīng)收-100,那么填到預(yù)收正數(shù)100
2024-09-09
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