是的是的,這個(gè)是正確的,前提是你做主營業(yè)務(wù)成本的當(dāng)月,你對應(yīng)的得有收入。
請問下:我公司是一家物業(yè)公司,支付外包的保安公司保安服務(wù)費(fèi)怎么做賬,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 是這樣做嗎 如果是公司以直接放發(fā)保安工資的支付方式,又怎么做賬呢 ,借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 待發(fā)票到再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是這樣做嗎
老師可以這樣做賬嗎?我咋覺得是錯(cuò)的呢 ?我自己覺得吧,后面如果是附的銀行回單 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 ?然后等拿到發(fā)票后,再 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 請問正確的應(yīng)該是怎么樣的?
老師好。請問我上個(gè)月有張發(fā)票做錯(cuò)了,是這樣的,我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實(shí)在下個(gè)月的時(shí)候是走銀行付款的。我的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存現(xiàn)金,然后這個(gè)月是銀行付款的,我就調(diào)整了,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行,然后銀行回單的分錄是:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時(shí)沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
老師,我想請問下,之前支付給供應(yīng)商一筆款,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,也有發(fā)票。然后付錯(cuò)了,對方退還了。這種情況賬務(wù)怎么處理?之前做的是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
支付購買禮品費(fèi)用如何入賬
老師社保完稅證明,開具了沒點(diǎn)保存,再次在開具完稅證明那查找就沒了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開發(fā)票呢
老師,請問小規(guī)模納稅人平常都是開1%的普票,每季度超過30萬,現(xiàn)在稅務(wù)要在營業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬,這個(gè)季度報(bào)3萬多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
應(yīng)付賬款就相當(dāng)于是預(yù)付賬款。
請問哪個(gè)是正確的? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這個(gè)是正確的嗎
你好,第一個(gè)是正確的。
請問哪個(gè)是正確的? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 這個(gè)是正確的嗎 這個(gè)是正確的?但是沒有收到對方開的發(fā)票
借應(yīng)付賬款貸銀行存款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是正確的。
那這里錯(cuò)了,需要沖回,在重新做嗎?
可以的,可以這么做的。
如果我這個(gè)銀行這個(gè)月發(fā)生了10筆手續(xù)費(fèi),我可以直接把所有的手續(xù)做一個(gè)憑證,把其他應(yīng)收應(yīng)付做憑證嗎?正常的是 借:應(yīng)付賬款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
可以的,可以這么做的。
他們的手續(xù)費(fèi)都是匯總在一起做的
這個(gè)咋整呢,需要修改嗎?
那你看一下它合計(jì)起來做的一筆是不是正確的,如果是懂的話,沒有問題可以的。