你好 是的 減免后算的?
老師好!依據(jù)相關(guān)政策,我司可以享受聘用退伍士兵增值稅及附加稅減免,其中增值稅減免2250元,我想問一下:在申報(bào)附加稅時(shí)“本期減免稅費(fèi)額”,城誠稅的減免稅費(fèi)是以應(yīng)減免的2250元*0.07嗎?教育費(fèi)附加減免稅費(fèi)額是以2250元*0.03嗎?
21年減免增值稅后,貸方還有三元多,22年第一季度季報(bào)的時(shí)候,減免增值稅還可以將21年的三元多與第一季度需要減免的增值稅一起加起來減免嗎
稅控盤服務(wù)費(fèi)減免增值稅分錄是需要交增值稅的時(shí)候做?還是?可以先做減免分錄,等到時(shí)候需要抵減時(shí)直接填申報(bào)表直接扣除?
印花稅是按減免以后的金額直接記分錄,還是按減免之前的記,然后減免那部分單獨(dú)核算?
稅控盤年費(fèi)增值稅申報(bào)可以減免,附加稅核算的時(shí)候也可以減免后核算嗎,還是減免前核算
老師,請問分公司可以享受固定資產(chǎn)500萬以下加速一次性扣除政策嗎?
1.入職一家公司,一般先干什么? 2.新入職一家公司,要先看哪些賬目?
貸款,餐飲,居民日常服務(wù),娛樂服務(wù)為什么開普票
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬