減免增值稅的,你需要抵扣的當(dāng)月做就可以
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,就是我們新注冊(cè)了一家公司,然后購(gòu)買了稅控盤那些,但是還沒(méi)在申報(bào)表做減免稅錄入,所以當(dāng)月做賬的時(shí)候需要直接做抵減分錄嗎還是等抵減的時(shí)候在做
稅控盤抵扣稅費(fèi)時(shí),是繳稅的時(shí)候?qū)懙挚鄯咒?,還是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷稅額的時(shí)候直接沖減轉(zhuǎn)出未交增值稅,請(qǐng)教一下,麻煩幫忙寫(xiě)一下分錄
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣的280,在報(bào)表的時(shí)候是否要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
稅控盤服務(wù)費(fèi)減免增值稅分錄是需要交增值稅的時(shí)候做?還是?可以先做減免分錄,等到時(shí)候需要抵減時(shí)直接填申報(bào)表直接扣除?
老師, 有稅控服務(wù)費(fèi)280抵扣的時(shí)候, 是填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表還是稅額抵減情況表呢?
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
不可以提前做嗎?就比如是今天交的稅控盤服務(wù)費(fèi),做今天計(jì)入辦公費(fèi),再做抵減增值稅的,然后等到時(shí)候需要抵減增值稅時(shí)直接抵減?
提前做的話,你申報(bào)的和你賬上的增值稅不一致。
好吧,謝謝老公,明白了,
謝謝老師,不好意思,打錯(cuò)了。
明白 不客氣,工作愉快