你好,得先問專管員是否允許退稅哈。
6月份剛注冊(cè)的公司,稅務(wù)申請(qǐng)的是小規(guī)模納稅人,7月份稅務(wù)開始,可是7月,8月,9月都沒有收入,但是這幾個(gè)月都有費(fèi)用產(chǎn)生,所以想咨詢一下老師,這樣的情況9月份要申報(bào)企業(yè)所得稅,增值稅怎么辦?要怎么申報(bào),還有就是這個(gè)費(fèi)用怎么走賬呢?還請(qǐng)老師幫忙處理一下呢,謝謝了,老師
老師,請(qǐng)問增值稅發(fā)票認(rèn)證一定是月底進(jìn)行的么,另外我們公司從開立至今,一直都是收的發(fā)票放的待抵扣,沒有認(rèn)證過,這個(gè)月根據(jù)銷項(xiàng)將部門待抵扣的進(jìn)行認(rèn)證,沒認(rèn)證完的在電子稅務(wù)局做留抵就可以了吧,謝謝
老師好,公司是運(yùn)輸業(yè),最近幾個(gè)月沒業(yè)務(wù),十月月收到一張咨詢費(fèi)的發(fā)票,認(rèn)證了,今天申報(bào)增值稅,就造成留底稅款。請(qǐng)問這個(gè)我可以申請(qǐng)留底退稅嗎?
老師好,咨詢一下,公司是運(yùn)輸業(yè),最近幾個(gè)月沒業(yè)務(wù),十月月收到一張咨詢費(fèi)的發(fā)票,認(rèn)證了,今天申報(bào)增值稅,就造成留底稅款。請(qǐng)問這個(gè)我可以申請(qǐng)留底退稅嗎?
你好老師我咨詢個(gè)問題,我們7月應(yīng)交稅費(fèi)是一千,但是報(bào)主表的時(shí)候沒有提取到進(jìn)項(xiàng)金額就報(bào)了,扣款成功了,扣了十萬稅費(fèi),我們當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)了問題,去稅務(wù)局申請(qǐng)了退稅,問下錯(cuò)扣了十萬稅的分錄怎么做,和收到退款的分錄怎么做
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?