你好,同學(xué),這塊是需要扣掉的
1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率17%,主要耗用甲材料加工產(chǎn)品,現(xiàn)有A、B、C三個(gè)企業(yè)提供甲材料,其中A為生產(chǎn)甲材料的一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)甲材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開增值稅繳納率為3%的專用發(fā)票;C為個(gè)體工商戶,只能出據(jù)普通發(fā)票,A、B、C三個(gè)企業(yè)所提供的材料質(zhì)量相同,但是含稅價(jià)格卻不同,分別為133元、103元、100元。和哪一家簽訂合同最劃算?
統(tǒng)計(jì)局每個(gè)月要申報(bào)產(chǎn)值,現(xiàn)有份合同是甲供材的,那我申報(bào)產(chǎn)值數(shù)據(jù)要不要扣除甲供材這部分
申報(bào)個(gè)稅時(shí),不是要每月填寫收入,社保,公積金等內(nèi)容嗎。我有這么一個(gè)情況,我有個(gè)同事,9月份才買公積金,但是9月份的時(shí)候填寫數(shù)據(jù),忘了給他填寫公積金的部分了,導(dǎo)致查看數(shù)據(jù)時(shí),她的那些扣除費(fèi)用和我手動(dòng)計(jì)算出來的不一致。這么有問題嗎?
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個(gè)季度開具了材料和安裝工程的發(fā)票,增值稅申報(bào)有貨物以及不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)都有數(shù)據(jù),專管員現(xiàn)在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現(xiàn)在要申報(bào),這兩個(gè)數(shù)據(jù)我要申報(bào)在哪個(gè)印花稅里。
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)??!這點(diǎn)沒明白!
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?