您好,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款

你好,我們是體育文化傳播公司,我們和高校有一個體育相關(guān)的課題研究,學(xué)校給我們開具技術(shù)服務(wù)費兩百多萬,請問如何入賬?
老師你好,請問某學(xué)校承接了一個國家的研發(fā)課題,然后我們公司該學(xué)校拿了一部分給我們公司做,請問我們做的這個課題項目需不需要計入收入呢?
我們公司是與學(xué)校合作,給學(xué)校上美育課程,為了日后與學(xué)校商談業(yè)務(wù)需要,公司采購一些材料當(dāng)樣品,這個要怎么做賬呢
請問老師,我們是公辦學(xué)校,學(xué)科帶頭人的經(jīng)費由省上的教育研究院轉(zhuǎn)到學(xué)校公戶,這個應(yīng)該怎么做賬,學(xué)校開了事業(yè)單位往來結(jié)算票據(jù)但是沒有收到款應(yīng)該怎么做賬
公司收到學(xué)習(xí)給的課題基金,怎么入賬?要開票嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
你好 為什么放預(yù)收賬款里呢?后續(xù)計入哪里?
您好,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
這也不是我們公司的主營業(yè)務(wù)收入
您好,借:預(yù)收賬款,貸:其他業(yè)務(wù)收入也行