同學(xué)你好,要入賬,作為營(yíng)業(yè)外收入,開(kāi)票與否和對(duì)方企業(yè)溝通

老師,您好,法人學(xué)習(xí)收到的學(xué)歷教育服務(wù)票要怎么做賬?計(jì)入福利費(fèi)嗎?
你好老師,我們是小規(guī)模培訓(xùn)學(xué)校。做賬時(shí),收到學(xué)生學(xué)費(fèi)我記的是 貸預(yù)收賬款—學(xué)費(fèi),我們規(guī)定收到學(xué)費(fèi)不開(kāi)票,按照消耗的課時(shí)確認(rèn)收入開(kāi)票。這樣如果發(fā)生退費(fèi)的話,消耗完了的課時(shí)需要開(kāi)票,未消耗的課時(shí)退給學(xué)生。這樣怎么做賬呢?
我們公司有一塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是開(kāi)課的(就是收取學(xué)費(fèi),給學(xué)員上課),錢(qián)是打給總部,總部再分給我們的、現(xiàn)在呢我們要返款一部分錢(qián)給學(xué)員,給學(xué)員返款要怎么做賬?沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
公司收到學(xué)習(xí)給的課題基金,怎么入賬?要開(kāi)票嗎?
公司跟學(xué)校一起做課題,公司收到了學(xué)校給的課題研究經(jīng)費(fèi)要怎么入賬呢?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?

