金額比較大,先記入“待攤費用-技術(shù)服務(wù)費”科目,然后再按受益期限攤銷: 借:待攤費用-技術(shù)服務(wù)費 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 攤銷: 借:管理費用 貸:待攤費用-技術(shù)服務(wù)費
你好,我們是體育文化傳播公司,我們和高校有一個體育相關(guān)的課題研究,學(xué)校給我們開具技術(shù)服務(wù)費兩百多萬,請問如何入賬?
請教老師,我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費沒有對應(yīng)進項,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費是80,這樣開票合理不合理呢?
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務(wù)嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
如果理解成對學(xué)校的一種研究贊助是否可以一次入成本?
如果是長期受益的就是要分?jǐn)偟?,關(guān)鍵看受益的時間的
作為遞延費用?要如何確定分?jǐn)倳r間
你可以想象成一種無形資產(chǎn),你能收益影響多長時間,比如說技術(shù)服務(wù)費能夠使公司收益兩年,就按照兩年來進行攤銷