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老師我調(diào)整以前年度的遞延收益到營業(yè)外收入,這樣寫分錄對嗎?借:遞延收益 貸:以前年度損益, 借遞延收益 貨:利潤分配-未分配利潤

2022-11-02 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-02 09:30

你好; 你調(diào)整這個分錄主要是因?yàn)槭裁?; 這樣好判斷 是否調(diào)整所得稅這些? ?

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快賬用戶2188 追問 2022-11-02 09:31

以前年度收到的項(xiàng)目資金,現(xiàn)在被查賬,找到不相關(guān)的文件,要求調(diào)到營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:33

?你好;? ? ? 意思是不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 那你這個遞延收益整個科目都要紅沖嗎? ?

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快賬用戶2188 追問 2022-11-02 09:34

不是,以前收到的項(xiàng)目資金形成了資金,遞延收益分年限分?jǐn)?,現(xiàn)在找不到相關(guān)文件,稅務(wù)不認(rèn),要求轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:35

你好;? ? 那你就做 :借遞延收益 貸以前年度損益調(diào)整? ; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配- 未分配利潤 ; 這樣來處理; 之前遞延收益在貸方掛著的嘛??

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快賬用戶2188 追問 2022-11-02 09:36

對,之前的遞延收益貸方有余額,那我已經(jīng)攤銷了的那些怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:37

? ?你之前分?jǐn)偟绞裁纯颇咳チ恕?我看看? ?

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快賬用戶2188 追問 2022-11-02 09:38

以前也是分?jǐn)偟綘I業(yè)外收入,每年12月的時候分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:38

?你好;? ?意思你稅務(wù)局讓你一次性轉(zhuǎn)營業(yè)外收入; 而你跑去分?jǐn)偭恕? 意思少結(jié)轉(zhuǎn)了金額到營業(yè)外收入去嗎? ?

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快賬用戶2188 追問 2022-11-02 09:39

恩,是這個意思

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:41

?那你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可;? 按照我寫的分錄。 把少結(jié)轉(zhuǎn)的金補(bǔ)做 ; 然后調(diào)增所得稅?

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快賬用戶2188 追問 2022-11-02 09:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-02 09:41

不客氣的 ; 希望能幫到你??

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你好; 你調(diào)整這個分錄主要是因?yàn)槭裁?; 這樣好判斷 是否調(diào)整所得稅這些? ?
2022-11-02
我想將上年錯入帳的遞延收益,今年計(jì)入營業(yè)外收入。分錄 借:遞延收益 10000 貸:以前年度損益調(diào)整10000 借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:營業(yè)外收入10000 這樣做可以嗎? 可以
2021-04-04
是,這道題有遞延所得稅的問題,但是題目沒考慮,我算出來和你的一樣 我覺得原因可能是,題目里要有句話,未來有充足證據(jù)表明可以盈利來利用這個遞延所得稅資產(chǎn),才會讓你想到還有遞延所得稅的因素
2020-08-16
?您好 以前年度損益調(diào)整科目借方發(fā)生額5? 貸方發(fā)生額4%2B1.5=5.5? ? ?借貸抵銷后 貸方余額5.5-5=0.5 結(jié)轉(zhuǎn)的時候以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該在借方 借:以前年度損益調(diào)整 0.5 貸:利潤分配-未分配利潤 0.5
2023-08-26
你好,學(xué)員,開了發(fā)票就要確認(rèn)收入的,不存在遞延收益這一說,而且遞延收益這個科目是用在其他用途上的
2023-04-09
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