您好同學(xué),是的 外賬一般根據(jù)發(fā)票處理
老師,我們10月借固定資產(chǎn)1萬貸現(xiàn)金1萬,11月賣車, 首先借固定資產(chǎn)清理1萬貸固定資產(chǎn)1萬 賣車后二手市場上開了個(gè)5萬的發(fā)票 借現(xiàn)金5萬貸固定資產(chǎn)44247.79 銷項(xiàng)稅5752.21 賺錢了借固定資產(chǎn)清理34247.79貸營業(yè)外收入。 老師您看下我的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎,另外你通過我的分錄您能告訴我,這筆賬下了之后我賬上的收入是多少嗎?
老師你好,我們是小型商貿(mào)公司,我是內(nèi)賬的,固定資產(chǎn)一直沒有計(jì)提折舊 ,最近又新買一輛車,老板讓這個(gè)新車和以前的固定資產(chǎn)一起計(jì)提折舊 ,我可以一起計(jì)提嗎?還是需要分開 ? 麻煩您告訴我一下具體的做法
這資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告是2019年出的當(dāng)時(shí)把固定資產(chǎn)入的賬,沒有計(jì)提折舊,如果我們現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)票能行么?如果不處理對(duì)我們有什么影響嗎?
固定資產(chǎn)折舊,需要告訴外賬哪些是固定資產(chǎn)嗎如果我們買電腦的發(fā)票,會(huì)計(jì)自己會(huì)根據(jù)發(fā)票類型去看是不是固定資產(chǎn)是嗎,不需要我們告訴她了吧
老師,你好!我中途接賬后發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)賬里面沒有固定資產(chǎn)賬,我曾想重新建固定資產(chǎn)賬,但搜集固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),固定資產(chǎn)總額原值和前任的總賬原值根本對(duì)不上。 老師,我還要搜集固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)建固定資產(chǎn)賬嗎,哪怕資產(chǎn)數(shù)據(jù)和前任會(huì)計(jì)對(duì)不上,還是只把自己經(jīng)手的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)做好,不建固定資產(chǎn)賬了?(求老師指點(diǎn)迷津)
老師你好,怎么計(jì)算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增怎么調(diào) 會(huì)計(jì)做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財(cái)務(wù)年報(bào)表可否與24爭12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社保基數(shù)就是上年度員工實(shí)發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費(fèi)用(股東一直沒有實(shí)繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進(jìn)貨物取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時(shí)又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請(qǐng)來專家開會(huì),一次性勞務(wù)費(fèi)500元,給專家報(bào)了個(gè)稅的情況可以做成本確認(rèn)嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會(huì)組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個(gè)股東合伙,一人有一家公司,一個(gè)個(gè)體戶一個(gè)小規(guī)模,之前合伙的時(shí)候兩個(gè)公司分別差錢的時(shí)候都讓對(duì)方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請(qǐng)問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額