同學(xué)你好,要搜集固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)建固定資產(chǎn)賬,哪怕資產(chǎn)數(shù)據(jù)和前任會(huì)計(jì)對(duì)不上,還是要建固定資產(chǎn)賬的。
請(qǐng)問我接受了上任財(cái)務(wù)的工作,他只有2020年5月末的科目余額表,我自己用金蝶軟件重新建賬接著他5月份的做,但是在輸入初始數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)的時(shí)候不知道怎么輸入固定資產(chǎn)的借方累計(jì)數(shù)和貸方累計(jì)數(shù),必須輸入固定資產(chǎn)卡片
老師小規(guī)模納稅人公司,2019年根據(jù)部分發(fā)票金額入賬了一些固定資產(chǎn)。但是后期折舊沒有連續(xù)。賬上固定資產(chǎn)和實(shí)際不符。所以又單獨(dú)出了評(píng)估報(bào)告?,F(xiàn)在我拿后來這個(gè)評(píng)估報(bào)告給重新入賬固定資產(chǎn)的話那之前已經(jīng)入過賬的咋辦?
老師,你好!我中途接賬后發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)賬里面沒有固定資產(chǎn)賬,我曾想重新建固定資產(chǎn)賬,但搜集固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),固定資產(chǎn)總額原值和前任的總賬原值根本對(duì)不上。 老師,我還要搜集固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)建固定資產(chǎn)賬嗎,哪怕資產(chǎn)數(shù)據(jù)和前任會(huì)計(jì)對(duì)不上,還是只把自己經(jīng)手的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)做好,不建固定資產(chǎn)賬了?(求老師指點(diǎn)迷津)
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計(jì)發(fā)生額和累計(jì)折舊貸方累計(jì)發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計(jì)發(fā)生額,是否是因?yàn)檫@樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
老師您好,請(qǐng)問中途建賬,之前沒有數(shù)據(jù),我現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)固定資產(chǎn)后價(jià)值已經(jīng)根據(jù)合同輸好了原值,折舊表已經(jīng)折舊到了2025年1月份,那么我建賬需要取的數(shù)據(jù)是哪個(gè)呢,原值,累計(jì)折舊總金額嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫(kù)存商品嗎
老師,前任會(huì)計(jì)沒有做固定資產(chǎn)賬,我聯(lián)系前任會(huì)計(jì),他說固定資產(chǎn)賬就是國(guó)資系統(tǒng)里面的原值,國(guó)資系統(tǒng)里面的資產(chǎn)卡片可以做資產(chǎn)數(shù)據(jù)憑證嗎?另外國(guó)資系統(tǒng)數(shù)據(jù)原值跟前任會(huì)計(jì)的總賬原值也對(duì)不上??!
同學(xué)你好,國(guó)資系統(tǒng)里面的資產(chǎn)卡片可以做資產(chǎn)數(shù)據(jù)憑證,國(guó)資系統(tǒng)數(shù)據(jù)原值跟前任會(huì)計(jì)的總賬原值也對(duì)不上,可以把差額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收支處理。