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視同銷售的銷售額填在增值稅申報(bào)表哪里

2022-11-01 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 20:13

增值稅附表一里面就可以的,你是贈(zèng)送的產(chǎn)品嗎?

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:14

自產(chǎn)貨物用于職工福利的

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:15

你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:17

列呢?我填在未開具發(fā)票么?我是按市場(chǎng)售價(jià)來填收入么?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:18

對(duì)的,是的,是這么做的,按照市場(chǎng)價(jià)格。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:24

那我得成本是不是可以放到所得稅營業(yè)成本里?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:24

你好是的,可以這么做。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:25

那我自產(chǎn)的,我用于捐贈(zèng)了,我要咋填

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:26

借營業(yè)外支出 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:27

我銷項(xiàng)稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:29

填寫13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄,銷售額和稅額都需要填寫。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:31

主表,納稅申報(bào)表那里,算到應(yīng)稅貨物銷售額么?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:33

你好對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 20:34

那這做賬不是在營業(yè)外收入里么?所得稅的收入不算里面么?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 20:38

你好,贈(zèng)送給職工的需要確認(rèn)收入,捐贈(zèng)出去的直接做庫存商品就可以的。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 21:01

用于捐贈(zèng),職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報(bào)表職工福利算銷售收入,捐贈(zèng)不算入么?然后匯算的時(shí)候算是同銷售收入么?請(qǐng)回答是,或者不是,如果不是,是咋填?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 21:07

預(yù)繳時(shí)候捐贈(zèng)成本收入不用填寫 福利的時(shí)候需要填寫。

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齊紅老師 解答 2022-11-01 21:08

匯算清交所有的都需要填寫,視同銷售 視同銷售明細(xì)表里面 填寫收入,然后填寫成本。

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快賬用戶2049 追問 2022-11-01 21:11

捐贈(zèng)收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表 那張主表,銷售貨物的收入要加進(jìn)去么?

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齊紅老師 解答 2022-11-01 21:12

對(duì)的,是的,是這么做的。

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增值稅附表一里面就可以的,你是贈(zèng)送的產(chǎn)品嗎?
2022-11-01
你好 開發(fā)票了嗎 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-05-05
您好,在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)
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體現(xiàn)在未開具發(fā)票列
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