增值稅附表一里面就可以的,你是贈(zèng)送的產(chǎn)品嗎?
視同銷售,增值稅在申報(bào)增值稅時(shí)填在哪個(gè)表里呢?
視同銷售收入的增值稅和所得稅在納稅申報(bào)的時(shí)候分別填在哪里?
請(qǐng)問:視同銷售的增值稅納稅申報(bào)時(shí),填在哪個(gè)表哪個(gè)欄次?
視同銷售的銷售額填在增值稅申報(bào)表哪里
視同銷售增值稅的納稅申報(bào)表應(yīng)在哪里填寫? 金額體現(xiàn)在哪欄?
關(guān)于增值稅的問題; 計(jì)提的時(shí)候, 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 繳納的時(shí)候 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請(qǐng)教下個(gè)體戶平價(jià)轉(zhuǎn)租商鋪要交個(gè)人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個(gè)人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價(jià)錢是跟物業(yè)給他的價(jià)錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個(gè)稅
老師在初建賬套時(shí)候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個(gè)話框的數(shù)據(jù)???
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個(gè)稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個(gè)勞務(wù)戶,這40萬按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會(huì)有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個(gè)月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風(fēng)險(xiǎn)因素的說法中,錯(cuò)誤的是(A )。C A.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境和適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),有助于注冊(cè)會(huì)計(jì)師識(shí)別可能導(dǎo)致認(rèn)定易于發(fā)生錯(cuò)報(bào)的固有風(fēng)險(xiǎn)因素 老師編制基礎(chǔ)會(huì)影響報(bào)表層面和認(rèn)定層兩方面嗎
老師,實(shí)收資本是按月月申報(bào)印花稅,還是報(bào)一次就行
自產(chǎn)貨物用于職工福利的
你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。
列呢?我填在未開具發(fā)票么?我是按市場(chǎng)售價(jià)來填收入么?
對(duì)的,是的,是這么做的,按照市場(chǎng)價(jià)格。
那我得成本是不是可以放到所得稅營業(yè)成本里?
你好是的,可以這么做。
那我自產(chǎn)的,我用于捐贈(zèng)了,我要咋填
借營業(yè)外支出 貸庫存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
我銷項(xiàng)稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對(duì)吧?
填寫13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄,銷售額和稅額都需要填寫。
主表,納稅申報(bào)表那里,算到應(yīng)稅貨物銷售額么?
你好對(duì)的,是的,是這么做的。
那這做賬不是在營業(yè)外收入里么?所得稅的收入不算里面么?
你好,贈(zèng)送給職工的需要確認(rèn)收入,捐贈(zèng)出去的直接做庫存商品就可以的。
用于捐贈(zèng),職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報(bào)表職工福利算銷售收入,捐贈(zèng)不算入么?然后匯算的時(shí)候算是同銷售收入么?請(qǐng)回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
預(yù)繳時(shí)候捐贈(zèng)成本收入不用填寫 福利的時(shí)候需要填寫。
匯算清交所有的都需要填寫,視同銷售 視同銷售明細(xì)表里面 填寫收入,然后填寫成本。
捐贈(zèng)收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表 那張主表,銷售貨物的收入要加進(jìn)去么?
對(duì)的,是的,是這么做的。