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視同銷售,增值稅在申報(bào)增值稅時(shí)填在哪個表里呢?

2021-01-19 14:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 14:18

您好,在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)

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您好,在增值稅申報(bào)表附表一的未開具發(fā)票的相應(yīng)欄次填寫視同銷售的計(jì)稅依據(jù)金額,然后計(jì)算出視同銷售的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)行視同銷售的銷項(xiàng)稅額的填寫申報(bào)
2021-01-19
增值稅附表一里面就可以的,你是贈送的產(chǎn)品嗎?
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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