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.某貨物運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年12月提供貨物運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅收入480000元;出租閑置車輛取得含稅收入68000元;提供車輛停放服務(wù),取得含稅收入26000元以上業(yè)務(wù)均選擇一般計(jì)稅方法。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)銷項(xiàng)稅額

2022-11-01 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 17:06

同學(xué)你好 1、運(yùn)輸部分=480000*0.09

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-01 17:07

2、租賃部分=68000/1.09*0.09 3、車輛停放服務(wù)=26000/1.09*0.09

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-01 17:08

2、租賃部分=68000/1.13*0.13 3、車輛停放服務(wù)=26000/1.09*0.09

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同學(xué)你好 1、運(yùn)輸部分=480000*0.09
2022-11-01
你好,這里的銷項(xiàng)稅額=480000*9%%2B68000/1.13*13%%2B26000/1.06*6%
2022-09-21
同學(xué)你好 則該運(yùn)輸企當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(第言)萬(wàn)元——20/(1加9%)*9%加5/(1加6%)*6%加2*9%
2022-03-28
根據(jù)題目信息,我們可以計(jì)算出甲公司的銷項(xiàng)稅額。首先,銷售貨物取得的含稅收入為300萬(wàn)元,根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》(以下簡(jiǎn)稱《增值稅暫行條例》)的規(guī)定,銷售貨物的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。因此,甲公司的銷項(xiàng)稅額為: 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 300 / (1%2B13%) × 13% = 37.37萬(wàn)元 其次,甲公司提供物流運(yùn)輸取得的含稅收入為40萬(wàn)元,提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)取得的含稅收入為15萬(wàn)元。根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,提供交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)的銷項(xiàng)稅額分別為銷售額乘以稅率。因此,甲公司的銷項(xiàng)稅額為: 銷項(xiàng)稅額 = 交通運(yùn)輸服務(wù)銷售額 × 稅率 %2B 倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)銷售額 × 稅率 = (40 / (1%2B9%) %2B 15 / (1%2B6%)) × (9%%2B6%) = 7.27萬(wàn)元 綜上所述,甲公司的銷項(xiàng)稅額為: 銷項(xiàng)稅額 = 37.37 %2B 7.27 = 44.64萬(wàn)元 首先,該運(yùn)輸公司當(dāng)月為災(zāi)區(qū)無(wú)償提供運(yùn)輸服務(wù),屬于非經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不需要繳納增值稅。因此,該運(yùn)輸公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為0。 其次,該運(yùn)輸公司當(dāng)月為A企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù),取得含稅收入5.5萬(wàn)元。根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定,提供交通運(yùn)輸服務(wù)的銷項(xiàng)稅額為銷售額乘以稅率。因此,該運(yùn)輸公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為: 銷項(xiàng)稅額 = 銷售額 × 稅率 = 5.5 / (1%2B9%) × 9% = 0.45萬(wàn)元 綜上所述,該運(yùn)輸公司當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為: 銷項(xiàng)稅額 = 0 %2B 0.45 = 0.45萬(wàn)元
2023-10-19
:(1)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 20000*0.13+52000=54600
2022-11-30
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