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老師您好,我公司處于籌建期,送我學(xué)員去其他單位學(xué)習(xí),產(chǎn)生的交通費(fèi)和餐費(fèi)可以計(jì)入開辦費(fèi)嗎?所取得的火車票是否可以進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?

2022-11-01 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 13:27

你好,可以做開辦費(fèi)里面的可以抵扣。

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你好,可以做開辦費(fèi)里面的可以抵扣。
2022-11-01
你好;? ? 簡(jiǎn)易計(jì)稅; 對(duì)應(yīng)這個(gè) 房產(chǎn)的 出租? 和? 房產(chǎn)比如維修費(fèi)這些都不可以抵扣的; 2.? ? ?不可以抵扣的? ? ?3. 中介費(fèi)和物業(yè)費(fèi)都不可以抵扣的
2023-06-06
1 ,是的,2 借管理費(fèi)用 福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫(kù)存現(xiàn)金等,籌建期話,?借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 福利費(fèi) 2 ,還是這個(gè)一樣做借管理費(fèi)用 開辦費(fèi) -房租、水電費(fèi)、租賃費(fèi)就可以,
2021-04-12
你好,購(gòu)入資產(chǎn)次月和當(dāng)月就開始攤銷,籌建期很長(zhǎng)的,可能在籌建期期間就攤銷完畢了
2022-09-15
試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。對(duì)于您提到的問(wèn)題,這里有幾個(gè)需要注意的點(diǎn): 1.扣除的費(fèi)用應(yīng)該是您向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或個(gè)人的費(fèi)用,而不是您直接支付給境外公司或人員的費(fèi)用。也就是說(shuō),您需要提供旅游服務(wù)的購(gòu)買方已經(jīng)支付了這些費(fèi)用,并且您可以從銷售額中扣除這些費(fèi)用。 2.關(guān)于境外繳納的增值稅是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的問(wèn)題,一般來(lái)說(shuō),根據(jù)我國(guó)稅法規(guī)定,境外繳納的增值稅不能直接抵扣境內(nèi)企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅。但是,這并不意味著不能進(jìn)行稅前扣除。根據(jù)您的描述,您提供旅游服務(wù)時(shí)向其他接團(tuán)旅游企業(yè)支付的費(fèi)用可以作為成本進(jìn)行扣除,而境外企業(yè)可能已經(jīng)為您代繳了增值稅。在這種情況下,您可以將境外企業(yè)代繳的增值稅作為成本進(jìn)行扣除,然后再按照差額計(jì)算增值稅。 3.關(guān)于差額征稅的問(wèn)題,差額征稅是指對(duì)于某些特定業(yè)務(wù),在計(jì)算銷售額時(shí)可以扣除向其他單位或個(gè)人支付的費(fèi)用后的余額作為銷售額。試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù)時(shí),可以選擇以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或個(gè)人的費(fèi)用后的余額作為銷售額。因此,在這種情況下,您需要按照規(guī)定的稅率計(jì)算銷售額,并按照差額計(jì)算增值稅。
2023-12-01
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