關(guān)鍵是普票還是專票?
對方給我們開了專票10萬,開錯(cuò)了,跨月了,需要作廢,這個(gè)我要怎么操作呀
老師,稅務(wù)局代開的發(fā)票,我們公司發(fā)票章蓋錯(cuò)了。如何作廢呀?怎么操作。 我們是本月代開的,要本月作廢
老師您好,我們開出的增值稅專用發(fā)票要作廢應(yīng)該怎么操作呢
老師好,我們10月開的票,11月要作廢,怎么操作呢
老師好,10月份發(fā)票,本月作廢,對方未抵扣,我們怎么紅沖,具體怎么操作呢
老師必須要做第五步盈余公積嗎
公司0申報(bào),顯示本期稅款計(jì)算后往期申報(bào)表發(fā)生變化
老師 小規(guī)模納稅人一次性收取租金 平攤一個(gè)月不超過10萬的那個(gè)政策是只有出租住房是吧 沒有商鋪
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對,這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對的,是要調(diào)整未分配利潤嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
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老師,是專票
對方抵扣了,就叫對方開紅字申請,你們憑申請單開負(fù)數(shù)
1.老師,對方具體怎么操作呢 2.如果對方?jīng)]作廢怎么操作呢
如果對方?jīng)]抵扣怎么作廢呢,我們可以自己申請嗎
沒抵扣你就要收回發(fā)票,自己申請呀
具體怎么操作,在信息表,選銷售方申請,然后開藍(lán)字發(fā)票就可以了嗎?
是的,很簡單的哈,看項(xiàng)目勾選
那我們怎么確定對方有沒有抵扣呢
這個(gè),你得聯(lián)系對方呀,
那現(xiàn)在申報(bào)10月份發(fā)票,對方?jīng)]抵扣,我們紅沖了還要交紅沖發(fā)票的增值稅嗎
說了半天,到底對方抵扣沒呢?
沒抵扣,老師
沒抵扣要么他勾選抵扣,開紅字申請,要么退回,你自己開
那現(xiàn)在申報(bào)10月份發(fā)票,對方?jīng)]抵扣,我們紅沖了,申報(bào)增值稅還要交紅沖發(fā)票的稅款嗎
不知道你什么邏輯,紅沖了本月的就少交稅款了呀
我們上個(gè)月開的發(fā)票,對方?jīng)]抵扣,本月紅沖,現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月增值稅
上個(gè)月你沒紅沖呀,正常報(bào)稅