您好,借貸不平呀,這2個(gè)科目是可以悄悄調(diào),
賬上一直掛著其他應(yīng)付款之前的法人60多萬(wàn),以后有錢可以正常還給他嗎。
老師,賬上有法人向公司借的款項(xiàng),不多,幾萬(wàn)塊錢,我可以在賬上直接用這個(gè)還欠其他商戶的貨款嗎?借應(yīng)付賬款 貸其它應(yīng)付款
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個(gè)人借款來(lái)沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準(zhǔn)備把他清了,借:其他應(yīng)付款-法人 貸:其他應(yīng)收款-員工,
老師,去年老板買房的時(shí)候從公戶出了100萬(wàn),做的賬是借其他應(yīng)付款-小王100萬(wàn),貸銀行存款100萬(wàn),然后現(xiàn)在欠法人的就是貸方其他應(yīng)付款-法人83萬(wàn),這個(gè)100萬(wàn)當(dāng)時(shí)就是給法人買房子用的,現(xiàn)在公司欠法人的這個(gè)83萬(wàn)能不能跟其他應(yīng)付款王抵消掉,直接做分錄借其他應(yīng)付款-法人83,貸其他應(yīng)付款-小王83萬(wàn),這樣可以么?
老師,賬面上掛著個(gè)人的其他應(yīng)付款30萬(wàn),可以直接給他付款嗎?
就只結(jié)轉(zhuǎn)6420年未分配利潤(rùn)嗎
謝謝老師,先更正24年4季度報(bào)報(bào),再更正年報(bào)。那利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是13W-6420差額嗎?
20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 這題資本化開始的期間是從1月1日開始,還是4月1日開始
一般納稅人公司開具飯店用餐發(fā)票,普票,請(qǐng)問入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
請(qǐng)問老師2024年7月升為一般納稅人,2024年6月份之前開的發(fā)票可以抵扣嗎?
個(gè)體戶,月開票未超過10萬(wàn),為什么會(huì)有3000多的稅費(fèi)
老師您好,還用更正24年4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)這是13W-6420差額嗎?有個(gè)會(huì)計(jì)這樣說(shuō),我理解不了,不知道對(duì)錯(cuò)
請(qǐng)問我支付了個(gè)人一次性勞務(wù)報(bào)酬3900元,申報(bào)工資時(shí)也申報(bào)了3900元,需要代扣代繳個(gè)人所得稅620元,請(qǐng)問如何寫分錄呢
外聘直播老師的住宿費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
老師好,去年暫估發(fā)票五萬(wàn),今年已經(jīng)匯算清繳了,今年才回發(fā)票,日期是本月的,這個(gè)怎么紅沖去年的暫估費(fèi)用