您好 計(jì)算過程如下 (11.3%2B28.08)/1.13*消費(fèi)稅稅率
某化妝品廠8月份銷售各種高檔化妝品,取得不含增值稅收入280萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部化妝品42萬元,門市部當(dāng)月將其銷售出去,取得含增值稅收入60.48萬元,計(jì)算該廠應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(化妝品稅率為15%) :請(qǐng)計(jì)算該廠應(yīng)交消費(fèi)稅是(1)萬,增值稅銷項(xiàng)稅是(2)萬。(保留兩位小數(shù))
1.2020 年3 月,國(guó)內(nèi)一家葡萄酒為增值稅一般納稅人,本月銷售葡萄酒給某商業(yè)企業(yè),開具的專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為40 萬元,增值稅稅額為5.2 萬元;以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部葡萄酒 15 萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入 22.6 萬元,請(qǐng)計(jì)算葡萄酒廠本月應(yīng)納的消費(fèi)稅
A化工廠為増值稅一般納稅人,2020年5月銷售化枚品給小規(guī)模納稅人,開的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬元;銷售化妝品給某商部化校品30萬元門市部當(dāng)月取得含稅收入452萬元。要求:計(jì)算該化工「2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。(15分)
a化工廠為增值稅一般納稅人,2020年5月銷售化妝品給小規(guī)模納稅人,開具的普通發(fā)票上注明的價(jià)款為33.9萬元,銷售化妝品給某商業(yè),開具的專用發(fā)票上注明的價(jià)款為60萬元,增值稅稅額為10.2萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給下屬非獨(dú)立核算的門市部化妝品30萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入45.2萬元。計(jì)算該化工廠2020年5月應(yīng)納的消費(fèi)稅。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本月銷售給汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)某應(yīng)稅消費(fèi)品,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為11.3萬元,以成本價(jià)轉(zhuǎn)給統(tǒng)一核算的門市部某應(yīng)稅消費(fèi)品20萬元,門市部當(dāng)月取得含稅收入28.08萬元。計(jì)算該納稅人當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師,業(yè)務(wù)員開車去出差,車不是公司的,加油費(fèi)過路費(fèi),能進(jìn)差旅費(fèi)嗎?
老師,我公司員工購(gòu)買了火車票、飛機(jī)票,這些票,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,是否會(huì)有推送的進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)?需不需手工計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師好,增值稅計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納分錄分別該怎么做呢?
小企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),安裝監(jiān)控記什么會(huì)計(jì)科目
老師您好,出納實(shí)操相關(guān)問題。 老板網(wǎng)銀現(xiàn)金什么的不需要管,那出納工作內(nèi)容是什么
老師好,可以給我發(fā)一下增值稅申報(bào)表的填寫說明嗎?
老師公司向個(gè)人租車,我在分類所得代扣代繳了租車費(fèi)用,印花稅怎么申報(bào)了
老師你好,想問下之前5月份做的分錄借管理費(fèi)這個(gè)開的是2張普票,貸銀行存款現(xiàn)在我要做在7月份的話需要將普票換成專票,也就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我分錄如何調(diào)整呢?
公司6月份購(gòu)買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?